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请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?

2022-11-09 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 11:16

同学你好 发票没收到吗

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快账用户1686 追问 2022-11-09 11:17

这个月收到了

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:20

同学你好 那你就红冲暂估的 然后按照发票入账

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快账用户1686 追问 2022-11-09 11:22

老师。那上个月的成本结转了 是不是也要冲一下 ,再正常做次成本结转。

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:25

对的 这个需要重新做的 都红冲了然后重新做

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快账用户1686 追问 2022-11-09 11:26

明白 谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:28

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 发票没收到吗
2022-11-09
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
同学你好 是原分录负数红冲
2023-11-21
你好 销售出去可以这么做的
2020-11-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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