可以填写土地累计摊销金额。在汇算清缴时填《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080 ) : 账载金额:填资产原值、本年及累计摊销额。 计税基础:填计税金额、税收摊销额。 计算调整:对比账载与税收摊销额,确定纳税调整金额。 要保证数据准确且符合规定,有疑问可与税局沟通。
我们公司是刚刚注册的新公司,现在正在建厂房。现在没有什么收入,都是支出。我是出纳,有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以吗?需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗? 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人吗?填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人吗?需要填写费用报销单吗? 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗?用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗? 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,可以存在出纳的个人账户上使用吗? 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以吗? 请老师分项一样解答指导,谢谢
我现在有一家公司,成立快30年了,一直也没有账,七八年前通过个人账户买了块土地。(账面没有挂土地)2021年才在税务局核定的城镇土地使用税 现在要用这块土地投资房地产企业。 问题: 1.这个城镇土地使用税核定的迟后续一般会不会有罚款滞纳金啥的? 2.过户的时候不是账上之前没体现嘛,准备让当初的土地不让放先给我们开票,因为资金流当时没通过企业,这个账怎么走比较好? 3.后期如果按股权支付房子设计费啥的,这个启动资金怎么走税能少交点?如果按股东免息借款的话,是不是可以不交印花税?
老师您好!请问我公司补缴2018至2022年房产土地税,4月17、18日税及滞纳金已缴,4月25日专管员打电话说土地税等级核错了应该是二级核成一级的了全额退土地税和滞纳金,4月27日日又按二级交了土地税,但土地退税是5月才能到账,报表也已经报送,怎样分录处理?小企业会计制度没有以前年度损益调整,如果用利润分配一未分配利润科目的话,资产负债表期初余额未分配利润十利润表本年累计净利润不等于资产负债表未分配利润(影响勾稽关系)直接计提时用营业税金及附加可以吧?谢谢
请问老师,我司资产负债表上固定资产2021年底原价22040,累计折旧22040,净值是0,22年法人把他私人使用很多年的汽车以48000卖给公司,入账时做了固定资产但一直没提折旧,现在公司账上固定资产净值48000,想问下我今年可一次把48000转到管理费用里吗?另外22年的汇算清缴资产折旧摊销调整表需要填写吗?
老师,去年公司515万元购买土地,契税169500和印花税1412.5元,这3笔合计在无形资产的。分10年摊销的。去年季度所得税纳税申报没有填写 A201020资产加速折旧摊销表,是不是汇缴清算时填了就可以啊。 还有就是今年前两个季度的资产加速折旧摊销表也没填,想把第三季度的资产加速折旧摊销表填了。请问这个无形资产的金额怎么填写这个表啊
老师,请问企业按3%计提补充医疗保险并自行管理的是否需要缴纳个人所得税,谢谢
怎样理解销售商品货物及销售固定资产清理的区别?
专项扣除部分异常,补申报部分。企税汇算清缴的时候需要在工资薪金一栏需要填写嘛。
老师 汇算清缴 有狠多黄色的小点提示 今年比去年差异大于50% 没事吧
2024年暂估成本入账,2025年汇算之前发票到不了,那给做纳税调增交企业所得税,那么账上怎么处理这个暂估?
老师实缴75万需要交多少印花税
老师,出口发票开票和平常的一样吗?
老师,你好,请问年报的财务报表是不是和12月份的一致,资产负债表和利润表有什么数据关系?
老师,同一个合同上金额28000主要是监控设备安装材料,但是包安装,但合同上分开列明材料费20000,安装费8000,像这样的开票时候开在同一张发票上,是要分开两个税率开还是必须开同一个税率呢?
老师好,个人可以在自然人电子税务局上代开劳务费发票吗,请勿重复接单
母公司原来是国营企业,后来改制为私人企业,土地摊销额一直没填写是不是因为这个原因?
嗯,是这个原因的哦