关键是那个暂估是否要真实的支付?

老师您好,年末暂估成本,汇算清缴时确定不回来发票,纳税调增,那我账上暂估成本怎么处理
公司有暂估一些暂估成本和预提了一些费用,所得税汇算清缴时做的纳税调增,交了所得税了,那暂估的成本和预提的费用怎么做账务处理?
小规模企业去年做的暂估成本,现在所得税汇算清缴前还是没有取得发票,这样我要做纳税填增,把这个所得税补缴上,那我后面的这个账务怎么处理?这个暂估成本怎么弄?
之前暂估了成本,现在汇算清缴时要把暂估的成本冲掉补交企业所得税,那需要调整财务报表吗,怎么做账务处理
郭老师,我们暂估的去年材料,今年汇算调增了,调表不调账了,,交了所得税,汇算后我的暂估没到票要怎么处理,税都交了,明年汇算暂估的还要交所得税吗
老师,我们是国内物流,帮客户提货发生的叉车费,打包费,老板私人付的,没有发票,怎么入账
老师好,请问老人去世,2026个税专项附加扣除那里一键带入但是无法删除怎么回事,说是信息异常无法确认?
老师,你好,老板买了一条金项链送给客户,开了普通发票,请问怎么做账务处理
经纪代理服务,国际代理物流开票怎么带出免税,我们这边都是一个点
郭老师,我们1-12月全年的发票没开,要26年1月才开,我要怎么做账呢
老师,房地产公司打地基时的土方工程,如果要对方开发票过来,那品名一般是开啥?这种业务小规模纳税人和一般纳税人的税率分别是多少
我想问计提工资和发放工资的会计分录是什么
老师好,我们买了一批材料,大概160万,其中140万给了供应商乙,20万给了供应商丙,丙是乙的上游供应商,但是我们的采购合同160万是和乙签的,后来商量其中20直接转给丙,160万德发票由丙开,这么做合法吗?有什么风险
老师好,比如公司要开票了,然后就要做账报税了是嘛
如果小规模开的是1%的发票32万全部1%,请问这里就没有减按1%交税的说法了吧
意思是是否真的付款了是吧?
真实要付款的暂估,不需要更正做账,直接纳税调增就行
如果没真是付款呢,纳税调增之后,账务怎么处理?
先直接冲暂估,再修改财务报表,正常汇算
在现在5月份直接冲暂估?还是怎么处理?
借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
这笔分录是做到5月份吗?还是反结账做到12月份,更改财务报表?
那个直接做到5月,然后手工导出上N年的报表,更正
那更正报表之后,汇算申报时候不就不用调增了吗啊?不用填那个数了吗?因为报表数已经变了
是的,就是那样子的,不调增了
必须要改报表吗?如果不该报表呢?
必须要改报表的,汇算是以正确的报表为基础汇算的
如果是真实要付款的暂估,直接纳税调增,不需要更正做账吗?那暂估的应付账款这个科目有余额呢
以后直接付款冲余额就可以。
真实的暂估跟发票有差额才做调整分录调整利润分配