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2024年暂估成本入账,2025年汇算之前发票到不了,那给做纳税调增交企业所得税,那么账上怎么处理这个暂估?

2025-05-23 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 17:31

关键是那个暂估是否要真实的支付?

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快账用户6537 追问 2025-05-23 17:33

意思是是否真的付款了是吧?

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齐红老师 解答 2025-05-23 17:34

真实要付款的暂估,不需要更正做账,直接纳税调增就行

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快账用户6537 追问 2025-05-23 17:37

如果没真是付款呢,纳税调增之后,账务怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-05-23 17:37

先直接冲暂估,再修改财务报表,正常汇算

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快账用户6537 追问 2025-05-23 17:40

在现在5月份直接冲暂估?还是怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-05-23 17:41

借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户6537 追问 2025-05-23 17:43

这笔分录是做到5月份吗?还是反结账做到12月份,更改财务报表?

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齐红老师 解答 2025-05-23 17:45

那个直接做到5月,然后手工导出上N年的报表,更正

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快账用户6537 追问 2025-05-23 17:48

那更正报表之后,汇算申报时候不就不用调增了吗啊?不用填那个数了吗?因为报表数已经变了

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齐红老师 解答 2025-05-23 17:49

是的,就是那样子的,不调增了

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快账用户6537 追问 2025-05-23 17:50

必须要改报表吗?如果不该报表呢?

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齐红老师 解答 2025-05-23 17:52

必须要改报表的,汇算是以正确的报表为基础汇算的

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快账用户6537 追问 2025-05-23 18:12

如果是真实要付款的暂估,直接纳税调增,不需要更正做账吗?那暂估的应付账款这个科目有余额呢

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齐红老师 解答 2025-05-23 20:34

以后直接付款冲余额就可以。

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齐红老师 解答 2025-05-23 20:35

真实的暂估跟发票有差额才做调整分录调整利润分配

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关键是那个暂估是否要真实的支付?
2025-05-23
你好,你在几月份成交的,如果是在今年的话,因以前年度损益调整来做的,不需要修改之前的财务报表的。
2023-03-22
您得把这成本的反冲掉,可以借应付账款暂估贷主营业务成本。
2022-05-23
以后取得了发票就更正申报,可以税前扣除
2025-05-14
你好,把暂估的成本分录红冲,然后做无票成本处理 
2022-03-25
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