你好,这个看税务局要求了,看他们是要求你转出还是怎么样
我们购买方突然收到一张发票异常情况,要求进项税额转出,查看后是销售方一个跨年的发票红冲了,但是也没有收到红字通知单什么的,这个我们购买方应该怎么做,需要那些文件,谢谢老师
21年12月收到供应商开具的材料发票,我公司入账:借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商,22年7月,供应商说发票开错,因已申报抵扣,我公司作为购买方,开具了红字负数信息表,供应商作为销售方,开具了红字负数专票,我公司按照去年入账,做了一笔红冲,请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗?
老师,我公司去年购买了一批原材料,售货方为一般纳税人,给开的专票,前段时间该公司被税务局认定为非正常户,税务局让我们对这批货的进项税作转出处理,我们是真实交易,我们该怎么办?多谢
老师你好!是这样一种情况,我们现在要用23年期末数重新建24年的账,24年重新建账是因为有新股东加入,老板应该想的是把资产做大,我们的产品基本都是进项开专票进来的,老板现在要把产品的成本用含税价来入,我觉得不太对。所以请教下老师。应该怎么处理呢?
2013从供应商购买一批材料,进项发票已经认证并且入账,2014年付款的时候因之前材料有质量问题需要扣除供应商赔款1w 元,请问供应商要开红字发票吗?进项税额要不要转出,付款的时候怎么做账务处理
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
已经转出了,还在等税务局的通知,但是已经半年多了还没有结论,转出时候要怎么做账呢,放在往来可不可以
你好,转出的时候,你计入待抵扣进项税先
好的,借其他应收款可以吗,这个要补交税吗,有1万多
税务事项通知书已经通知转出交税了
你好,可以的。操作没问题。