你好,那就按照账务处理填写实际到位300万

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师好,我们是21年12月才成立的一家小企业,现在做21年的工商年报。之前填过了,不过后来打电话说有2处错误要修改一下,一个是认缴出资日期,说是按企业成立时间填好,实际上21年实缴出资额是0,这样改认缴出资日期会有冲突吗?还有一个是填资产状况:我们21年12月成立,建账是22年1月建账的,当时把21年发生的一笔业务数当成期初数了,是资产2万,负债2万,现在打电话说我们这样不可以,说是资产80万(认缴出资额),所有者权益必须有数,让我们修改,请问老师,我该如何修改吗?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师们,一家小规模企业,2022年1月成立,22年和23年全部交给财务公司做账,所以老板这两年个人垫付支出200万左右,都差不多够实缴注册资本金了,但他只能要部分大额支出的发票,公司主要是外包研发了一个软件,我的问题是:新规定不是5年内缴足注册资本金吗?老板在工商注册是100%股东,但实际上是有好几个人投资了,可惜这些资金都没有到公司账户上,我想问一下老板如果从现在开始缴注册资本金最少要几年完成?如果缴足注册资本金是否需要工商税务备案?
老师好,现在B公司报工商年检填认缴实缴这一块,22年A公司投到B公司100万(A是B的法人股东),打款的单据也是投资款,但当时的会计做的是往来(两家公司是一个会计做的帐),填22年工商年检也没有实缴这一块,到了23.3月发现这个错误又调整了科目到实收资本,现在想问一下,这样现在报23年工商,实缴应该填100万,那实缴出资时间就写23.3月更正时的时间可以吗
销售货物的时候,合同分别列出了一部分钱是办理货物的合格证件费,我开票给对方应该怎么开吗
请问公司买了一台车,需要缴纳哪些税?
老师好,我们有个小规模公司,汽车维修行业,可以开成品油发票吗?
老师,请教一个实操问题,我们收到一笔知识产权事务专项资金,我该如何入账了,以及后期使用的时候应该怎么入账
老师请问下,我们现在社保查的紧,然后老板想点子,把一部分高工资员工工资拆分成两份,一份是公司,另外一份是劳务签定,这样的话,劳务那份我怎么报税呢,按照劳务报,还是按照工资薪金报呢
增值税主表上第7栏出口销售额加上了之前月份未填的销售额,影响后面栏次的税款缴纳与核算吗?
我们酒店公司,平台收款80000转法人私户,对应开票35000,其余按无票收入入账,怎么做会计分录?
请问老师,现在小规模纳税人开具设备租赁费是几个点税
老师您好,我们公司有用的是小企业会计准则,有些款项在2021年左右就付款了,发票也是2021年左右对方就已经开票了,但是前期的财务没入账,我现在打印发票入到当期账务,直接进入当期费用可以吗?
老师,我们收到一张个体工商户开的发票,对方没有公户,付款给经营者了,这种处理可以吗?发票能用吗
但是账面的300万实收资本做的现金,看不出股东持股比例,也不知道实缴时间,我这边代账,原始凭证不在这里
你需要看看公司章程,里边有持股比例
是需要法人提供公司章程吧
是的你说的是正确的