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老师,公司食堂的费用怎么做账呢?比如买菜买米1000,直接做管理费用-职工福利费 贷库存现金?那么入账要付什么附件呢?还是要要过一下应付职工薪酬-职工福利费

2025-05-23 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 14:14

需要采购单子和支付记录

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快账用户9431 追问 2025-05-23 14:16

采购单子的话就是普通的采购明细单就可以不用发票吧?支付记录的话现金的话需要收据吗?或者我公司的资金申请单可以吗

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:18

必须要发票的,采购单子只是可以证明采购的真实性,可以做账

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快账用户9431 追问 2025-05-23 14:20

那发票的话在菜市场买菜也开不了发票呀,一般这种是怎么处理的呢?

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:21

只要补贴给职工,发工资时扣除,就不需要发票的

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快账用户9431 追问 2025-05-23 15:18

那这个怎么做账 直接坐在应付职工薪酬工资里吗 补贴在工资里?

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:19

是的,直接做到工资表,餐补

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快账用户9431 追问 2025-05-23 15:29

好的 那如果是去别的公司食堂吃饭 钱统一转账给他们 是否可以让他们开发票给我们 这样就可以直接入管理费用-职工福利费?

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:30

那个也是可以的哈

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快账用户9431 追问 2025-05-23 15:52

老师,企业所得税汇算清缴职工薪酬明细表里面 账载金额就是应付职工薪酬工资的贷方 实际发生额就是借方 如果贷方80万 借方100万 那么两个都填80好了是不是?借方的二十万应该是上年度计提的?然后如果贷方是80借方是60也填80好了 这20万只要在今年5.31之前支付就好?

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:53

只管24年计提的工资是否发放完毕,跟以前的工资无关哈

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