除非公司的筹办期超过1年才计入开办费,不然直接计入管理费用
食堂人员工资计提折旧 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-应付福利费
为什么计提福利费要 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 袋银行存款,不能直接借管理费用-福利费 袋银行存款
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
提问:老师,付员工福利费(生日会的费用)的时候,借:管理费用-职工福利费;贷:银行存款;还是要借:管理费用-职工福利费;贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬;贷:银行存款呢?
食堂伙食费,是不是要先计提到应付职工薪酬,福利费里面 借:管理费用 食堂伙食费 贷:应付职工薪酬 福利费,借:应付职工薪酬 福利费 贷:银行存款
老师 我在申报个体工商户经营所得时 投资者减除费用那一栏为0,显示已经在综合所得享受扣除,不能重复享受,这个要怎么调整才能在这个申报表有减除费用
老师,两个自然人股东的公司实缴没有到位,现在想减资没有实缴的部分,需要交什么税
我们公司进了一批减脂胶囊,然后这笔产品又产生了运费运到了另一个仓库,这个运费是计入库存商品还是计入费用
个税申报中的收入栏是填写应发工资金额还是实发工资金额?
无发票,只有收据的大额支出,放什么会计科目,到时候怎么税前调整,涉及哪些税,企业所得税吗?
购买的中秋节的员工福利品 可以作为进项额抵扣吗
老师,请问我们公司卖了一辆自用车,开了一张二手车发票出去,请问报增值税要怎么报呢?麻烦帮忙指导下具体填下哪行哪列
你好,资产负债表的填列方式选不重分类还是重分类
老师好!问下商贸公司9月取得的进项发票,应该做到9月份的账里还是认证时再做呢?
老师您好,我们是做盘扣租赁的,租了块场地放盘扣,去年付了五万块钱,一直没有发票开进来,账上做的是借:应付账款 贷:银行存款,今年到现在还没付过钱,但是后面肯定要付的,这种账怎么做没风险啊
建设厂房,要超一年。我想问的是需要通过应付福利费这个科目吗
是的,需要通过福利费核算
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。