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老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了

2025-05-23 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 15:28

第一个是的。 第二个不影响今年的利润表。第一个借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后补的企业所得税借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 这个不会影响2025年的利润表

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快账用户3853 追问 2025-05-23 15:32

24年的分录是这样做的 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 冲红的话,主营业务成本就减少了,会影响本年利润表吧 或者分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:33

借应付账款贷利润分配未分配利润, 这个

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快账用户3853 追问 2025-05-23 15:33

不用原分录冲红吗

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:34

是的,跨年了,不要红冲主营业务成本。

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快账用户3853 追问 2025-05-23 15:34

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:39

不用客气,工作愉快。

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