借库存商品、副产品,贷生产成本, 借银行存款,贷其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本,贷库存商品、副产品
3.甲制造业企业生产主产品的同时,还生产了某种副产品,共发生生产成本70000元,副产品分离后需要进一步加工才可以对外出售,当月完工主产品400件,副产品180件,副产品进一步加工发生成本5000元,副产品的市场销售价格为102.5元/件,单位税金和利润为25元,采用副产品作价扣除法确定的主产品成本为( )元。 A. 61050 B.8950 C.13950 D.56050
老师,农副产品销售公司,收购花生果加工成精品花生果,用的编织袋用什么科目,给个记账分录?谢谢老师!
老师,农副产品花生,清洗过后,算加工产品吗?
农副产品,初级产品,食用农产品初加工分别指的是什么?
加工产品产生的副产品怎么记账?
企业征信从哪里查,步骤是什么?需要提供哪些资料
企业纳税证明从哪里下载
董孝彬老师,您好!续前问--申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
老师,个体户变更经营者需要清税证明去哪里打印
老师好:咨询下 车辆的维修费、保险费、车船税等,这些费用,汇算清缴在期间费用明细表里,一般填写哪个栏目比较好?
2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交
老师,汇算清缴职工薪酬工资填的是应付职工薪酬工资嘛,公司承担的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初设置为0,倒堆。然后以工单核算成本。 2、因历史遗留问题,没有期初数(而且可能有差异争议),所以老板的意思是选择为0 然后所属期就是当月所有发生的单据要准确无误,然后后面盘点,以实物“反推”,然后用盘盈盘亏调账。 3、4月份就当没有数据,从5月份开始,已工单方式一张张这样核算出来成本。那我系统期初不用改了,单独用表格登记4月份盘点的数据了? 4、要核算库存周转率,库存是不能清0了是吧 5、以上内容确定后,哪些是期初数为0的老师。请一一举例说明一下
政府补助,在需要什么的前提下可以在汇算清缴中进行调减
董孝彬老师,您好!申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?