咨询
Q

老师好 收到承兑 分录是这样做吗 借应收票据 贷应收账款

2025-05-24 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 15:34

您好,是的,就是这样做的

头像
快账用户2428 追问 2025-05-24 15:35

我又和其他公司换了现金打在账上 怎么做分录呀

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 15:37

意思是你把这个转给其他公司了吗?

头像
快账用户2428 追问 2025-05-24 15:39

 是我把承兑转给我另一个客服 他又打到我们账上

头像
快账用户2428 追问 2025-05-24 15:39

就等于换承兑

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 15:40

借:银行存款
贷:应收票据

头像
快账用户2428 追问 2025-05-24 15:50

承兑多付了货款 多出的是 贷方做其他应付款吗

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 15:54

是的,这个计入应付账款里面

头像
快账用户2428 追问 2025-05-24 16:02

还有去年有个客户12月份先付款  今年1月份才开的票,去年会计做平了,我现在还有个7100应收挂在上面怎么做分录呀

头像
快账用户2428 追问 2025-05-24 16:07

老师在吗

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 16:07

这个应收转到营业外支出就可以

头像
快账用户2428 追问 2025-05-24 16:09

具体分录怎么做呀

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 16:11

借:营业外支出
贷:应收账款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×