后期没有取得发票就要补交税款,还有滞纳金的

去年汇算清缴之前没有取得的发票 现在取得了 可以申请修改年报 做汇算调减吗
老师你好,2024年5月份做2023年汇算清缴时未取得发票,我纳税调增了,8月份该项成本票又取得了,那我这边,汇算清缴是要去大厅修改2023年汇算清缴报表还是在2025年做2024年汇算清缴时再调减?
建筑公司,如果2023年的的项目,且在2023年已确认收入,但成本发票在汇算清缴前,没有取回,汇算清缴已调增,2024年底才取得发票,这张发票还能用吗?
请问老师,2023年度计提的物业费20000元,2023年度没有支付,2024.5.31日前也没有取得发票,调增了。2024.6月取得了发票。请问2024年汇算清缴可以调减处理么
请问老师,企业在2024年度支出成本,在2025年汇算清缴前未取得发票,汇算清缴也没调增,如果在2025年都没有取得发票,可以修改年报并补交税款吗
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
老师,如果后期取得了发票,用做账务处理了
滞纳金是按照什么比例交呢
后期只是补开发票,直接附在原来暂估的凭证后边就行
滞纳金是按照什么比例交呢
按每日0.05%,每年就是18%的哈
老师,比如说我应该补交税款2.5万,滞纳金就是4500元对吧
满1年的滞纳金就是那么多的