同学你好 这个可以做跨年调整的分录 不用修改年报

去年汇算清缴之前没有取得的发票 现在取得了 可以申请修改年报 做汇算调减吗
请问,22年汇算清缴,暂估没有收到发票,调增交了所得税,23年取得了一些发票,可以在23年汇算的时候调减吗
年前暂估,所得税汇算清缴前取得得发票比年前大,所得税申报表调减,请问调减的是年后-年前的差额数吗
请问,比如23年没有取得发票的,汇算清缴的时候调增了,不用去修改账嘛
老师你好,2024年5月份做2023年汇算清缴时未取得发票,我纳税调增了,8月份该项成本票又取得了,那我这边,汇算清缴是要去大厅修改2023年汇算清缴报表还是在2025年做2024年汇算清缴时再调减?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
怎么跨年调整 老师 之前我们被纳税调整了 现在取得发票 不需要修改年报做纳税调减给我们退企业所得税吗
老师 我现在回来10多万的成本发票。 我应该怎么做适合 是在22年直接红冲暂估还是23年直接用未分配利润做 去年暂估成本500万 我们没有取的发票 但是还没有被税务局察觉到 当时我们是纳税调减的 现在回来的这笔10多万发票 我应该怎么做 就怕突然被税务局查到 老师麻烦你指
同学你好 暂估的没有发票可以汇算清缴调增的 这个没事