是的,就是那样子的
公司是一般纳税人。是免税行业。收到的进项发票认证后。进项税额做转出。借成本或费用,贷进项税额转出。那需要结转么。做一笔借进项税额转出,贷未交增值税么。那为什么进未交增值税里
购进农业生产者资产农产品进项税额一个用票面金额×9%,另一个投入产出法或者成本法,两者都什么时候用
进项税额转出100元后,因为有留底税额和别的进项转出,最后补交增值税60元,这样进项税额转出借贷方不平,最后进项转出贷方差额40元怎么处理。 转出1月进项税额,借:成本费用100,贷:应交税费-增值税(进项税额转出)100。 补交6月及7月增值税,借:应交增值税-增(进项税额转出)60,贷:银行存款60, 这样剩下进项转出贷方余额40怎么处理。挂账上不用处理?
请问老师,单位期末其他应付账款,借方余额400万,资产负债表就在其他应付款负数列示400万,可以么?
老师您好,请问,企业所得税计税凭证采集表是正常采集还是有涉税风险才采集
我需要将2024年财务报表做一个年收入1100万左右,用于银行贷款能否做?
我们公司是生产型企业,既有内销也有外销, 现在第一笔退税款退不下来 ,那我可以不退了,进项发票全部用来抵扣内销的销项吗
老师,我们公司之前的账断了, 22年的采购发票系统没勾选,我现在要补单进去的话要怎么做分录,借原材料 贷应付账款吗
老师,我们公司已经注销了,注销前收了笔款没开票,这种该怎么处理呢,客户要票,或者让我们从原账户退款
其他综合收益包括哪些是什么会计科目请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢
老师,请问一下,出口退税是在哪个月申报退税?出口当月确认收入,次月申报吗?
报销时 金额 小数点可以四舍五入吗?
老师想问一下,去国外出差没有发票,用小票报销能认可吗?
借:主营业务成本 贷:应付账款-供应商 应交税费-增值税-进项转出
这是我收到供应商开给我红字发票的分录,这里没体现进项税额进入了成本呀?
红字发票红冲不增加成票,蓝字进项税转出才增加成本,因为不能抵扣,所以计入进货成本或者费用
请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?
那个没法子的。除非重新取得专用发票來抵扣。
实际上站在会计核算的角度,是不是亏损了?