那个是计入营业外支出-捐赠支出
老师,我们老板娘比如从建行取出现金2万,存到对公账户农行2万,我是这么做凭证的,借现金,贷银行存款-建行,借银行存款-农行,贷现金,然后老板娘的意思是我应该直接借银行存款-农行,贷,银行存款-建行,能这么做账吗,你们是怎么做的,
老师好,物业公司,预收账款,发票没开,预收下个月的物业费,借:银行存款 贷:预收账款 然后下个月到了,要把钱抵进去,后面凭证怎么做?
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师好,为什么去银行打公户对账单。收入在贷方,支出在借方啊?如果作为我们公司的收款,做账的时候不是在借方作为提现吗?为什么银行都是反的?
那老师我请教一下 比如、今天微信对公账户收到货款、明天T+1才到银行对公户、今天出库要做一张记账凭证、明天到账还要做一张记账凭证、还是可以做一张记账凭证、比如:出库 借:微信收款(这个用什么科目) 贷 主营业务收入。 到账借:银行存款。提款手续费(这里提款手续费在银行回单中有备注 还需不需要 微信提款端 提供凭证?) 贷:微信收款账户(这里用什么科目)
老师好,研发费用加计扣除的备查资料中,研发人员名单和研发人员编制是一个项目做一个名单和编制还是把当年的总得研发人员和编制做个表?
汇算清缴里面的期间费用表,需要把销管财费用分别年合计金额填入吗
个体户经营所得,个人所得税,是在自然人电子税务局系统申报吗
老师您好,我在做账的过程当中,接手了前任会计的账,我发现管家婆里面应付账款里面有很多往来的期初数没有,请问我怎么调账?
老师,公司购买了2箱抽纸56元,用于老板办公室及他的小餐厅,请问老师这56元怎么做账,会计分录怎么做呢
划线的是不是错了,应该是库存现金
汇算清缴24年有两千多税收滞纳金,是不是要做调增呀
管理费用—福利费,关于职工的福利费,是否可以放在汇算清缴报表的A105050表格的职工福利费支出里面。
现在银行贷款都需要打到第三方收款,相当于你要贷这笔款,必须是你要付对方公司的货款之类的,钱必须打到对方公司的账户,其实又没有这边笔款需要付,只是为了贷款虚构的经济业务,对于对方公司这笔款又属于收入,这种为了贷款虚构的经济业务,有没有税务风险和法律风险?
老师,我在做 24 年汇算清缴。老师,我有一笔报销,跨年了。这笔报销差旅费22799.81 元,和业务招待费 1243.8 元,共计 24043.61 元。我是需要在 24 年汇算清缴纳税调减,25 年汇算清缴纳税调增对吗[疑问]