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老师你好,一般纳税人公司,本月有销项税,没有进项税,但是有留底税额,留底税额小于销项税,这个怎么做账务处理,做分录

2025-05-25 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-25 11:12

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应用举例: 1月 进项10,销项5,5-10=-5, 留抵5不做处理 2月 进项12,销项25,应交税金=25-12-5=8 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 8 贷:应交税费-未交增值税 8 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税8 贷:银行存款8

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快账用户5820 追问 2025-05-25 11:14

老师你就直接回答一下我说的这个问题

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齐红老师 解答 2025-05-25 11:15

留抵税小于销项税,计算出的结果就是交税,那么做结转分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户5820 追问 2025-05-25 11:16

比如说,这个月销项税14000,没有进项,而且全年没有进项,有留底税额5300,这个情况怎么做账务处理,怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-05-25 11:17

 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 8700 贷:应交税费-未交增值税8700    14000- 5300

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