那个不需要做纳税调增的。在汇算前支付和申报了个税都可以扣除
资产负债表上的应付职工薪酬 有余额,意思是我计提还没发放的工资,年度汇算清缴,必须要发在去年12月底发放完,余额才能是0 对吗,那我今年1-5月之间发的,12月资产负债表还是体现有余额啊
老师您好,2021年月底发工资是1月20日,发年终奖是1月25日,我看2022年资产负债表应付职工薪酬年初余额数字还在,这个是算去年的还是算今年的?
老师,22年9月成立的公司,现在什么明细账都没有,只有22年四季度资产负债表显示应付职工薪酬期末余额9500元,23年一季度资产负债表应付职工薪酬期末余额是0,那这9500元表示是22年产生的工资,在23年一季度里支付过了,是吗?
老师,在申报年报的时候应付职工薪酬这个科目,在12月份没有工资计提和发放的话,填写年报资产负债表期末余额那就是0,对吗?
汇算清缴调增了职工薪酬也交了税,那资产负债表年初数应付职工薪酬年初数一直挂着余额,需要调账的吗
甲公司20x5年个别资产负债表应收账款中有580万元为应收乙公司账款,该应收账款账面余额为600万元,公司当年计提坏账准备20万元;应收票据中有390万元为应收乙公司票据,该应收票据账面余额为400万元◇甲公司当年计提坏账准备10万元。乙公司20X5年个别资产负债表中应付账款和应付票据中列示有应付甲公司账款600万元和应付甲公司票据400万元。(2)甲公司20x6年末个别资产负债表上,应收账款中有应收乙公司账款580万元,该应收账款系上期发生的,账面余额为600万元,甲公司上期对其计提坏账准备20万元,该坏账准备结转到本期;应收票据中有应收乙公司票据390万元,该应收票据系上期发生的,账面余额为400万元,甲公司上期对其计提坏账准备10万元,该坏账准备结转到本期。本期对上述内部应收账款和应收票据未计提坏账准备。(3)甲公司20x7年末个别资产负债表上,应收账款中有应收乙公司账款735万元,该应收账款账面余额800万元◇甲公司对其累计计提坏账准备65万元;应收票据中应收乙公司票据875万元,该应收票据账面余额为900万元,甲公司对其累计计提坏账准备25万元。◇4◇甲公司20x8年末
老师,残疾人按比例就业情况联网认证要在5月底之前确认,这个是以什么名义登录的?个人名义还是公司名义啊?
老师,明天入职一家私营的水表厂,年销售4—5千万吧,之前是一个会计,他就来半天,然后现在找我是全职的,就一个人,家族企业。明天第1天去,看看交接方面我要注意点什么或者是程序方面要注意点什么,您给我做一个指导
买的课程里 之前有deepseek这节课的,现在马上就节课了,也没有看到有deepseek这节课呀?这节课那天上呀?
老师好,请问去年的暂估,还差3万左右成本票,下个月才能来票,请问这部分可以不纳税调整吗?
实操往期回放在哪儿?
我在实训的时候,做到农牧行业的时候,在录入起初数据之后,点击资产负债表,显示账不平,然后就根据提示说没有加入消耗性生物资产,然后就重新加上了消耗性生物资产,也显示账平了,最后结转损益的时候,还是显示账不平,说没有添加消耗性生物资产,是怎么回事啊
老师,出口货物缴纳的关税怎样记会计分录?
老师,个体户的夫妻店,一个作为业主工资不能税前扣,另一个人可以按员工工资扣除吧
老师,退伍军人优惠政策, 公司法人是退伍军人,之前不知道这个政策,现在想用这个政策,公司法人一直有买社保发工资,12366说只能退税,有别的办法吗?
上传24年资产负债表也不用改吧?不是要先上传报表吗?
是的,不需要修改报表了,纳税调整了就完事
老师,做汇算清缴填主表里的营业成本是按照利润表里面的营业成本填吗?有些没有取得成本票,需要在主表里面直接改数据吗?
没有厦得发票的在A105000表第30行,十七其他栏次做纳税调增
账载金额填没有发票的金额,税收金额0
填完之后会关联到主表吗?