您好,报废卖了也有点钱的 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)

你好老师小规模纳税人 固定资产已经折旧完已经处理了出售卖了 比如固定资产总额是55250元折旧费52487.5元资产净值是2762.5元 出售了30000元怎么做会计分录
你好老师小规模纳税人 固定资产折旧已经折旧完了已经不能用了报废了怎么做会计分录 比如固定资产床4290元 折旧费是4075.5元 资产净值是214.5元报废怎么做会计分录
你好老师小规模公司固定资产已折旧完时间过长已经无法使用需要报废怎么写证明
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完已经不能使用怎么报废怎么做会计分录
你好老师小规模纳税人用的是会计准则固定资产原价8000元 折旧7200 净资产800已经折旧完报废了会计分录怎么做
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好老师不能使用已经没有卖的价值了怎么做会计分录
你好老师 在会计课堂购买的快账软件固定资产清理怎么操作卡片
您好,没有卖的价值就是借:银行存款这个分录没有 在固定资产模块里的清理这个模块
你好老师怎么操作不了呢
你好老师请指导一下做个指示
您好,咱输入这个要报废资产的编码
你好老师输入也没有呀
您好,输入的编码是我们要报废这个么,咱看一下固定资产卡片的编码
你好老师你看一下是这样输入吗找不到
你好老师在哪里找固定资产卡片的编码
您好,只输入编码,查一下呢
你好老师输入编码也不行
您好,我看图中有显示已清理资产,这个勾去掉