你好,是违反合同类的一般计入到费用 成本

老师我们是有建筑资质的小规模纳税人,承接了一个学校改建的一个工程,工期3个月,材料都是先拿货的,现已完成,在审计结账中,现在我们付了一部分材料款,处于公司规模不大,其他业务比较简单,这个材料会计分录能不能我直接借:主营业务成本-合同成本 贷:银行存款能这样做吗?
老师,我们是建筑装饰公司,小规模,工程款没回来前,都是老板个人借钱给公司,付劳务费工资,但是因为劳务费没有发票,外账会计也没记账,也就是现在账上不显示借老板钱,也不显示有劳务费支出,现在工程款回来了,老板想把钱还自己,账务怎么处理呢
(四)某房地产公司开发银河小区,开发规划建造A商住楼10500平方米和B商住楼8500平方米。在开发过程中,发生了下列有关开发业务: 1.用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费2000万元、前期工程费420万元、基础设施费1000万元。作发生土地开发成本的会计分录。 2.土地开发完工,按建筑面积比例计算并作结转土地开发成本的会计分录。 3.将两栋商住楼的建筑安装工程分别发包给市第一建筑公司和广西第二建筑公司施工,工程合同标价分别为800万元、1500万元,工程采取竣工后一次结算工程价款。两项工程已预付工程款1000万元,现工程竣工验收后用银行存款支付余款。作发生两栋房屋开发成本的会计分录。
福兴房地产公司2020年,通过市土地局取得的某块土地,用银行存款支付全部土地出让款5000万元,取得了该块土地。2021年将该块开发南园小区并通过招标发包给市第二建筑公司建造,合同总造价12000万元。2020年4月发生如下业务 (1)4月2日开工前预付给第二建筑公司备料款2200万元 (2)5月15日,根据第二建筑公司当月施工计划转账预付工程款520万元。 (3)6月5日,根据第二建筑公司提供5月工程价款结算单中的已完工工程价值为1030万元,其中应扣减预付备料款310万元,月中预付工程款520万元,尚未支付5月的工程款200万元。 (4)6月6日转账支付6月的工程余款200万元。 根据上述业务做会计分录 (1) 支付土地出让款5000万元的会计分录 (2) 4月2日预付备料款的会计分录 (3) 5月15日预付工程款的会计分录 (4) 6月5日工程价款结算的会计分录 (5)6月6日支付工程款的会计分录。
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修缮厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证请写出相应的会计分录
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
其他的一般计入到营业外支出 借:营业外支出 贷:银行存款