你好,是违反合同类的一般计入到费用 成本

老师我们是有建筑资质的小规模纳税人,承接了一个学校改建的一个工程,工期3个月,材料都是先拿货的,现已完成,在审计结账中,现在我们付了一部分材料款,处于公司规模不大,其他业务比较简单,这个材料会计分录能不能我直接借:主营业务成本-合同成本 贷:银行存款能这样做吗?
老师,我们是建筑装饰公司,小规模,工程款没回来前,都是老板个人借钱给公司,付劳务费工资,但是因为劳务费没有发票,外账会计也没记账,也就是现在账上不显示借老板钱,也不显示有劳务费支出,现在工程款回来了,老板想把钱还自己,账务怎么处理呢
(四)某房地产公司开发银河小区,开发规划建造A商住楼10500平方米和B商住楼8500平方米。在开发过程中,发生了下列有关开发业务: 1.用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费2000万元、前期工程费420万元、基础设施费1000万元。作发生土地开发成本的会计分录。 2.土地开发完工,按建筑面积比例计算并作结转土地开发成本的会计分录。 3.将两栋商住楼的建筑安装工程分别发包给市第一建筑公司和广西第二建筑公司施工,工程合同标价分别为800万元、1500万元,工程采取竣工后一次结算工程价款。两项工程已预付工程款1000万元,现工程竣工验收后用银行存款支付余款。作发生两栋房屋开发成本的会计分录。
福兴房地产公司2020年,通过市土地局取得的某块土地,用银行存款支付全部土地出让款5000万元,取得了该块土地。2021年将该块开发南园小区并通过招标发包给市第二建筑公司建造,合同总造价12000万元。2020年4月发生如下业务 (1)4月2日开工前预付给第二建筑公司备料款2200万元 (2)5月15日,根据第二建筑公司当月施工计划转账预付工程款520万元。 (3)6月5日,根据第二建筑公司提供5月工程价款结算单中的已完工工程价值为1030万元,其中应扣减预付备料款310万元,月中预付工程款520万元,尚未支付5月的工程款200万元。 (4)6月6日转账支付6月的工程余款200万元。 根据上述业务做会计分录 (1) 支付土地出让款5000万元的会计分录 (2) 4月2日预付备料款的会计分录 (3) 5月15日预付工程款的会计分录 (4) 6月5日工程价款结算的会计分录 (5)6月6日支付工程款的会计分录。
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修缮厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证请写出相应的会计分录
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的?
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
你好老师,我现在系统上的银行数和实际账不一致,现在实账少,系统数多,现在一调账就显示银行余额不足有什么好办法调账
2025年,工商年报中纳税总额,包不包括2025年已退回的增值税留抵退税?
老师,个体户工商年审是年报吗?
我有一家刚要移交出去,得准备哪些资料和对方交接呢
公户收到所得税退税,借银行存款,贷所得税费用吗
其他的一般计入到营业外支出 借:营业外支出 贷:银行存款