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老师想问一下,去年12月做了暂估成本,在今年回了发票,那么在报所得税年报的时候,需要怎么处理

2025-05-25 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-25 18:55

下午好亲,在汇算清缴前取得发票,都可以正常扣除的,不用调整

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快账用户1101 追问 2025-05-25 18:57

就是按照12月的财务报表申报所得税年报就好了对吗?假如是发票在汇算清缴之前没有回来,又是怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-05-25 18:58

没有回来发票,就要调增的亲,暂估不能扣除了

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相关问题讨论
下午好亲,在汇算清缴前取得发票,都可以正常扣除的,不用调整
2025-05-25
同学你好 这个你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023-03-22
财务报表年报的时候需要调整报表吗
2022-05-18
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 差异小不用管去年的损益
2023-04-18
你好   收到的发票    与你杂骨金额是不是有差异金额。  跨年了就得走以前年度损益调整科目来处理。 补暂估分录   
2021-05-11
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