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老师我想问一下,去年12月的时候。我们做了一个65000的成本暂估,到现在一直没有65000的发票进来,这个应该怎么处理?

2021-11-12 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-12 12:11

你好,汇算清缴的时候调整吗?

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快账用户7522 追问 2021-11-12 12:12

就是去年别的会计做了一笔65000的暂估,

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快账用户7522 追问 2021-11-12 12:12

我一直没处理,现在不是年底了嘛,我也一直没看到有65000的发票进来。现在我完全不知道该怎么处理

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:13

汇算清交的时候是怎么做的?这个是虚增的吗?

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快账用户7522 追问 2021-11-12 12:14

汇算清缴什么也没做

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快账用户7522 追问 2021-11-12 12:14

老师什么是虚增呀?

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:14

就是没有实际业务自己增加的一个。

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快账用户7522 追问 2021-11-12 12:15

应该是吧

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:16

那你在这个月红冲之前的封路不变,金额是负数。

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快账用户7522 追问 2021-11-12 12:53

老师是这样吗?

老师是这样吗?
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快账用户7522 追问 2021-11-12 12:54

后面还需不需要做其他处理了?

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:54

你好,对的是的,是这么做的。

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你好,汇算清缴的时候调整吗?
2021-11-12
学员你好,申报所得税的时候纳税调整就可以了,账务处理没有问题
2021-11-12
你好,你当时暂估的时候具体是怎么做的?
2023-03-28
同学你好 这个没事 汇算清缴之前来发票就可以了
2023-03-03
下午好亲,在汇算清缴前取得发票,都可以正常扣除的,不用调整
2025-05-25
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