你好,汇算清缴的时候调整吗?

老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
老师我想问一下,去年12月的时候。我们做了一个65000的成本暂估,到现在一直没有65000的发票进来,这个应该怎么处理?
老师我想问一下,去年12月的时候。我们做了一个65000的成本暂估,到现在一直没有65000的发票进来,这个应该怎么处理?
老师,麻烦问下我去年12月的时候暂估了一部分成本,今年开的票少了,我应该怎么做账呢?
老师去年12月份,我们暂估了300万成本,现在我们回来100万的发票,这个账务处理该怎么做
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
就是去年别的会计做了一笔65000的暂估,
我一直没处理,现在不是年底了嘛,我也一直没看到有65000的发票进来。现在我完全不知道该怎么处理
汇算清交的时候是怎么做的?这个是虚增的吗?
汇算清缴什么也没做
老师什么是虚增呀?
就是没有实际业务自己增加的一个。
应该是吧
那你在这个月红冲之前的封路不变,金额是负数。
老师是这样吗?
后面还需不需要做其他处理了?
你好,对的是的,是这么做的。