您好,不会,正常冲就可以了
老师,去年的发票对方开多给我们了,已入账对方让退一张发票回去可以吗?我们怎么冲账?
老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
我们有一张发票去年的对方给我们开错了项目,我们要求退回红冲,但他们一直没有给我们红冲,这个月他们跟我们说他们审计过了,不能红冲了,那我可不可以要求他们开一张负数发票给我们。错的那张也不红冲了正常做账跟负数发票对冲?
1月开给对方的纸质专票,结果现在说对方弄掉了,让我们红冲,没有原票是不能冲的吧
老师您好,我们去年开的票,钱对方确定不给了,对方让我们把票红冲,这种情况我可以红冲吗?电子发票
公司是实际是做跨境电商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通过香港公司在跨境电商平台售卖,有些货物是正常报关做退税, 一小部分是用香港公司下单给供应商,买单出口。 我想问一下 ,用香港公司下单给供应商,买单出口, 对于我这边有什么风险?
开了公司,公司电表有部分租客用了,电费全开到我公司名下,年收入二十多万,电费却有7万多,销售的实际应是2万多,已本公司全抵扣了,不想做进项税额转出,现怎样做24年年报
群里有个文件打不开,问了几天了,这个不能重新发一遍吗
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
冲了以后我们怎么做账呢,以前的报表是不是需要改
不用,冲当期的收入和税费,把前面的做负数分录
我们现在业务停了,什么都没有,是零申报
那到时这个负数申报就可以
开始做的分录是借应收,贷主营业务收入,现在负数冲掉,营业收入申报就是负数了老师,对吗
借:利润分配-未分配
应交税费
贷:应收账款
不用负数,直接做一笔这个分录就行是不老师
是的,做这一笔就可以了
好的,谢谢老师,老师讲的真好
不客气,谢谢您的认可