同学,对方没有抵扣,你们可以开具红字,对方抵扣了,对方开

老师 ,发票冲红了,对方说让我们给他们一联,说他们要做退货,可是冲红了我们不是全部要留着做账的吗?一联也不能少吧?
老师,我们21年给客户开了一张发票,上面数量是100台,今年退货了50台,他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量,再让我们开50台蓝字发票给他们,说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销,不能申请红字对应的那张发票数量50,请问是这样么
老师,问一个问题,我们去年给客户开了一张发票,(他们把发票弄丢了,而且他们财务不要去年的发票)我这边只能红冲了重新开,但是第二联被他们弄丢了,我在开负数发票的时候一定要附上以前的原发票嘛 是普票,红冲一定要附以前的那张发票嘛。
之前月份抵扣的一张发票。现在给对方开红冲了。他们要求我们把原发票也给他们。我们可以拆账本给他们吗。这个是必须要给他们的吗
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
老师这张不是我们的发票。
对方现在已过审计为要求不给我们红冲。
我可不可以要求他们开一张负数发票给我们。开错的那张就不用红冲了。
同学,负数发票就是红冲的,同学
红冲发票不是要提交信息表,直接开又不需要。
你好,同学,负数就是红字呀,。需要提交信息表的
那有什么办法可以开负数发票?
没有,就是开红字信息表就开具
那销售退回呢开什么票?
销售退回也是开具红字发票的