你好,可以的,之前的分录是怎么做的?
老师,去年的发票对方开多给我们了,已入账对方让退一张发票回去可以吗?我们怎么冲账?
老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
老师你好,客户去年给我们代开货物发票,款已付,今年退货了,换成UK了,没法红冲发票了,我们可以给对方发个自制退货单子,让对方把款退回来吗
老师!我们是一般纳税人,去年给对方开了张普票,我们已经入账,也交税。对方至今未入账,现在让我们冲红重新给开票。请问我们该怎么做账?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
借:销售费-广告费,贷银行存款
借银行 贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候需要调整。
老师那去年的,借:主营业务成本,贷:库存商品,金额多记了还没报年报给以在去的的账直接改吗
跨年了,不要去修改之前的你在这个月调整借库存商品贷利润,分配未分配利润。