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老师,您好,我在24年计提了425000的工资在成本了,然后现在汇算清缴前要发放,现在是领导说我这个数字太整了,让我改一下,改成类似425250这样的数字,但是我都已经进成本了,去年的税也报了,我现在不知道该怎么调整

2025-05-26 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-26 09:56

上午好亲,什么意思,不是实际发生的吗,按实际发生已经计提计入成本,为什么不按这个发放呢

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快账用户5380 追问 2025-05-26 09:58

她的意思是这个数字是个整数,税务上查了一看就是假的,然后变一下,但是我已经去年入账了,在不知道咋办

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齐红老师 解答 2025-05-26 10:00

嗯您计提不是按个税申报全额计提的吗,实发工资数与计提数一般情况下,本来也是不一致的

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齐红老师 解答 2025-05-26 10:02

现在调整要么通过以前年度损益调整,要么就去直接去调整账24的账

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快账用户5380 追问 2025-05-26 10:04

收到,非常感谢老师指导,我明白了我跟领导说下

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齐红老师 解答 2025-05-26 10:05

不客气呢亲,祝您工作愉快!

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上午好亲,什么意思,不是实际发生的吗,按实际发生已经计提计入成本,为什么不按这个发放呢
2025-05-26
你好,这不是单独体现的,你这里需要按调整后的数据填写汇算清缴报表即可的。 后面没明白你什么意思 你19年那属于亏损弥补,和你这里不影响的,两回事
2021-04-14
您好,暂估成本是能降利润,但暂估了需要在年度汇缴前来发票的呀,给老板发给奖金合适, 这个也不用发票的,钱还给老板了,老板开心
2025-01-14
你好你说个税么,还是啥,信息报表采集里?
2021-07-21
同学你好 这个可以的哦
2021-07-08
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