上午好亲,什么意思,不是实际发生的吗,按实际发生已经计提计入成本,为什么不按这个发放呢
老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
老师,您好,我今天才发现我今年汇算清缴的时候上报的那个信息报表采集里的数字跟我填报的报表里的数字都不一样,我记得我当时把报表更改了,但是不知道为啥成这样了,这种的我在不管行不行
社区打电话说五经普数据协助填报,我这边因为2022年账务上多计提了工资,在汇算清缴的时候已经纳税调增了,但是在2023年的账务上直接冲减了成本,影响了损益,导致2023年的成本变少了,现在要提供报表我应该调整吗?
老师,我想问下,我这边申报了某个员工23年11月以及12月的个税,后面税务局说这个人不给申报,不能做成本,需要在自然人扣缴端把这人的申报记录删掉,然后把成本调增了。然后我企税的报表是要怎么改?是在23年汇算清缴报表还是在24年调整?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,现在我本年收入是11893401.00,成本是11586344.85元,然后利润总额是816463.82,已经计提了所得税41981.17元,下来净利润是774482.65元,现在领导说我的利润率太高,让我调整成4的利润率,老师这种我现在有应该怎么算合适,让我暂估成本后算,
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
她的意思是这个数字是个整数,税务上查了一看就是假的,然后变一下,但是我已经去年入账了,在不知道咋办
嗯您计提不是按个税申报全额计提的吗,实发工资数与计提数一般情况下,本来也是不一致的
现在调整要么通过以前年度损益调整,要么就去直接去调整账24的账
收到,非常感谢老师指导,我明白了我跟领导说下
不客气呢亲,祝您工作愉快!