您好,意思是4月没有收入,只有红冲的这笔,是吧
老师好,我10月份开了一张发票,红冲一张发票,是一个地方的金额是一样的,等于10月份没开票,还用做账吗?
请问老师,小规模纳税人两年前的一张专票,购货方已经抵扣,整账金额为10万,现在需要冲红4万,是否直接可以开4万的红字发票信息,还是需要先把整账10万发票全部冲红
在11月份开了一张19万的专票已经入账了,在12月份又开了一张销项负数10万的专票,也就是11月份的那张票没有给对方,12月份开负数红冲,那这个我怎么录入凭证
老师好,小规模在12月红冲一张往年3个点普通发票金额10万元,同时开一张3个点相同金额普通发票,怎么申报时候匹配不通过,相差金额98514.85元就是红冲10万不含税金额,导入发票时3%是这个负数,请问怎么手工填呢?有2张截图请老师看看
我是一般纳税人10月进来专票认证入账了,对方这个月要冲红这张发票,但是我要是做在1月份红字发票,库存商品就为负数了,现在库存商品的余额为3万多,发票价税合计是10万的,怎么办
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
因为我看的汇总明细 汇总的里面有收入 还有其他的几笔
说明你开的收入不够你抵减的
够的 红冲的是一小笔 单独一家公司的 另外都是其他公司的发票明细 单独红冲这张要怎么做账呀
这个是冲的去年的还是当年的
诺老师是这样子的明细 四月份的开具发票里面有一笔全额红冲的 但是没有显示负数发票在,所以就不知道怎么做账记账了,老师帮忙看看怎么处理哈
你把这个负数发票打出来,红冲前面确认收入的分录就可以
那这个是四月红冲的还是五月呀。四月要怎么样记账,申报四月表增值税的时候 收入汇总金额加上了这一笔来着
这个是四月红冲的,直接做在四月就可以