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计提员工餐费 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样可以吗

2025-05-26 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 21:25

您好,这个是法人代付的,是吧

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快账用户4222 追问 2025-05-26 21:27

公司对公转账 快餐

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齐红老师 解答 2025-05-26 21:28

公司对公转的,为什么不直接用银行存款了

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快账用户4222 追问 2025-05-26 21:35

计提 还没支付

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齐红老师 解答 2025-05-26 21:40

那是这样的没有问题的

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快账用户4222 追问 2025-05-26 22:45

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-27 08:36

不客气,很高兴帮你

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您好,这个是法人代付的,是吧
2025-05-26
您好第一个。您好,第一个分录是正确的。
2022-02-16
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023-08-07
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
2024-04-17
你好,是个人垫付的,后期你们再还给个人嘛,如果是的话可以。
2023-07-05
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