你好,正规的做法是每个月都借管理费用-贷预付账款 然后发票贴到5月就行。

2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师预付了一年的企业房租费,发票一直没来,以下做分录对吗?预付时;借预付账款 贷银行存款 摊销时,借管理费用,贷待摊费用,发票收到时,借待摊费用贷预付账款,这样的分录对吗?
老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?
收到2025年1-3月房租发票,还未付款,现在入账 ,借:预付账款-房租 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司 ,到2025年1月时分摊借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 付款时,借:应付账款-**公司 贷:银行存款 上面这样做分录可以吗
公司处置自己公司使用过的二手车,如果按26年新政策含税价 ÷(1+2%)*2%的话,而不是 ÷(1+3%)*2%的话,那单位能开出2%税率的发票吗?
老师,老板让算缺多少进项票,我怎么算
老师,工资申报有2个人有社保,社保扣缴端只有一个人有社保,怎么回事
老师您好,我有一家公司,24年成立,25年忘记工商年报了,现在补报,会不会产生什么不良后果
你好,老师,我最近2年没有上班,前几天刚到一家酒店刚入职,今天申报了5月份的增值税,大概有12200元,怎么没有附加税呢?我查了一下,2026年1-4月份也没有附加税
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿扰,老师转让新房要交印花税吗?
老师,我单位的房屋在长期待摊费用里按月正常摊销,但是和房东关系很好,让多开了不含税165000票,就想问下您,这个费用也的做房租?同时也得在长期待摊费用按月摊销吗?这样每月房租摊销费用翻了一倍,还是能再下一年继续摊销?
老师在哪里可以导出给员工缴纳社保明细,单独一个人的,
老师您好,为什么说可转债灵活性大,附认股权证灵活性小呀,我寻思着他俩应该差不多
老师,请问个税第一次申报密码必须法人设置吗
就是1月份做预付的分录,1-5月每月都做摊销的分录,5月收到发票直接附在摊销分录后面是这个意思吗
你好,是的。就是这个意思。
那要是1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账
你好,一样的了。借预付账款 贷银行存款,摊销:借管理费用 贷预付账款
5月份收到发票直接附在3月份摊销的分录后面就可以吗?
你可以放在5月里面。
老师没有明白,放在5月里面用做账吗
你不是付了半年的吗?然后5月拿到发票,放到5月里面以后好查一些。
我是说1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账
你好,就是按上面的做法 1月借预付账款 贷银行存 然后1-6月每个月做借管理费用 贷预付账款
1-3月已经摊销完了,5月收到发票还要做账吗
你好,是的,5月份也是正常做账,只是5月份有发票贴进去而已。
我只是付了1-3月的费用后面不租了,5月才收到发票,前面做了借预付账款 贷银行存款,1-3摊销:借管理费用 贷预付账款
你好,那就没问题了,你放在3月就好