你好,正规的做法是每个月都借管理费用-贷预付账款 然后发票贴到5月就行。
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
预付半年的房租,房租暂未开票。 1、预付时,借:预付账款,贷:银行存款; 2、每月分摊时,借:管理费用-房租,贷:预付账款。这样对吗? 那后面收到发票时,不做账务处理,直接放在开票当月吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
就是1月份做预付的分录,1-5月每月都做摊销的分录,5月收到发票直接附在摊销分录后面是这个意思吗
你好,是的。就是这个意思。
那要是1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账
你好,一样的了。借预付账款 贷银行存款,摊销:借管理费用 贷预付账款
5月份收到发票直接附在3月份摊销的分录后面就可以吗?
你可以放在5月里面。
老师没有明白,放在5月里面用做账吗
你不是付了半年的吗?然后5月拿到发票,放到5月里面以后好查一些。
我是说1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账
你好,就是按上面的做法 1月借预付账款 贷银行存 然后1-6月每个月做借管理费用 贷预付账款
1-3月已经摊销完了,5月收到发票还要做账吗
你好,是的,5月份也是正常做账,只是5月份有发票贴进去而已。
我只是付了1-3月的费用后面不租了,5月才收到发票,前面做了借预付账款 贷银行存款,1-3摊销:借管理费用 贷预付账款
你好,那就没问题了,你放在3月就好