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老师我想问一下1月份预付了半年房租,5月份收到发票 支付:借预付账款 贷银行存款,摊销:借管理费用 贷预付账款 这样做的5月收到怎样做账

2025-05-27 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-27 09:40

你好,正规的做法是每个月都借管理费用-贷预付账款 然后发票贴到5月就行。

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快账用户5714 追问 2025-05-27 09:46

就是1月份做预付的分录,1-5月每月都做摊销的分录,5月收到发票直接附在摊销分录后面是这个意思吗

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齐红老师 解答 2025-05-27 09:47

你好,是的。就是这个意思。

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快账用户5714 追问 2025-05-27 09:58

那要是1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账

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齐红老师 解答 2025-05-27 09:58

你好,一样的了。借预付账款 贷银行存款,摊销:借管理费用 贷预付账款

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快账用户5714 追问 2025-05-27 10:11

5月份收到发票直接附在3月份摊销的分录后面就可以吗?

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齐红老师 解答 2025-05-27 10:12

你可以放在5月里面。

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快账用户5714 追问 2025-05-27 10:17

老师没有明白,放在5月里面用做账吗

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齐红老师 解答 2025-05-27 10:18

你不是付了半年的吗?然后5月拿到发票,放到5月里面以后好查一些。

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快账用户5714 追问 2025-05-27 10:24

我是说1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账

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齐红老师 解答 2025-05-27 10:24

你好,就是按上面的做法 1月借预付账款 贷银行存 然后1-6月每个月做借管理费用 贷预付账款

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快账用户5714 追问 2025-05-27 10:25

1-3月已经摊销完了,5月收到发票还要做账吗

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齐红老师 解答 2025-05-27 10:26

你好,是的,5月份也是正常做账,只是5月份有发票贴进去而已。

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快账用户5714 追问 2025-05-27 10:37

我只是付了1-3月的费用后面不租了,5月才收到发票,前面做了借预付账款 贷银行存款,1-3摊销:借管理费用 贷预付账款

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齐红老师 解答 2025-05-27 10:39

你好,那就没问题了,你放在3月就好

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你好,正规的做法是每个月都借管理费用-贷预付账款 然后发票贴到5月就行。
2025-05-27
您好,若简单处理就是将发票附在付款凭证后。
2020-09-14
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
同学,你好 恩恩,对的
2022-05-21
你好,是的,你的分录没有错的。如果有发票,可能还要考虑增值税的
2020-09-01
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