你好,正规的做法是每个月都借管理费用-贷预付账款 然后发票贴到5月就行。
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
预付半年的房租,房租暂未开票。 1、预付时,借:预付账款,贷:银行存款; 2、每月分摊时,借:管理费用-房租,贷:预付账款。这样对吗? 那后面收到发票时,不做账务处理,直接放在开票当月吗
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
请问 ,我们公司是劳务派遣公司,不是汽车制造销售业公司,公司卖掉了公司名下的自用车,收到卖二手车款,会计分录怎么写 ?
老师请问一下,收到注册资本的530万,又用来代发我市人力资源和社会保障局的农民工工资 ,这笔代发的分录怎么做
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
就是1月份做预付的分录,1-5月每月都做摊销的分录,5月收到发票直接附在摊销分录后面是这个意思吗
你好,是的。就是这个意思。
那要是1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账
你好,一样的了。借预付账款 贷银行存款,摊销:借管理费用 贷预付账款
5月份收到发票直接附在3月份摊销的分录后面就可以吗?
你可以放在5月里面。
老师没有明白,放在5月里面用做账吗
你不是付了半年的吗?然后5月拿到发票,放到5月里面以后好查一些。
我是说1月份预付第一季度的房租,5月份收到发票,怎样做账
你好,就是按上面的做法 1月借预付账款 贷银行存 然后1-6月每个月做借管理费用 贷预付账款
1-3月已经摊销完了,5月收到发票还要做账吗
你好,是的,5月份也是正常做账,只是5月份有发票贴进去而已。
我只是付了1-3月的费用后面不租了,5月才收到发票,前面做了借预付账款 贷银行存款,1-3摊销:借管理费用 贷预付账款
你好,那就没问题了,你放在3月就好