可以的,把账做平就是了

你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师你好,企业一年房租可以不通过预付账款吗,支付时借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 摊销时借管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租
交一年房租会记分录是不是用借预付账款房租,贷银行存款,分摊时用,借管理费用房租,贷预付账款房租 如果是超过一年以上用借:长期待摊费用- 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--房屋租金 贷:累计摊销是不是老师
老师,付房租后再摊销房租,如果 借:预付账款 贷:银行存款 然后来票时按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款,但如果这样预付账款就摊销完了才能平,可以用长期待摊费用过度下吗
老师:我想问一下,企业付一年的房租费假设是6万元。我在支付时 :借 :预付账款60000 贷:银行存款。每月分摊时,借:管理费用-房租费 5000 贷:预付账款5000,这样做分录对吗?
您好,老师,请问下我第三季的财报已经申报了,但是第三季度的账做错了,我可不可以第四季度调整凭证,第四季度去冲账调整可以吗
老师这是我们公司收到的劳务发票,也需要代扣代缴吗
老师,您好!是不是有出口业务的公司,收到款还没发货就得申报呀
请问银行日记账中,对方科目好几个,比如这笔有收入应交税费,对方科目要怎么写,写一格还是多格还是
老师税二这一块,构成关联方是要干什么呢?没看懂
老师,咨询一下,我们公司已经注销好久了,现在税务局说我们的未分配是正数,需要补缴税款,这个是必须要缴纳嘛
您好。老师,我们公司投资的一家子公司做了减资,现在税务那边预警,这个有什么要注意的吗
这种发票能用吗,手写的
老师,公司可多库存商品报废怎么入账
老师,如果公司名下有土地房产,如果把公司过户给别人,那么这个土地房产就不用过户了吧?