你好,可以的,可以加计扣除
您好,老师,同一个项目,软著提前申请下来了,但是项目还没有完成,之后的研发费用还能加计扣除吗? 软著的完成时间,是不是就标志着,研发项目结束了?
老师你好! 1. 公司属于软件技术开发新成立公司,现有项目是委托研发,我公司是受托方,根据委托方的要求定制oa系统,软件著作权归属委托方的情况下,我们可以记研发费用吗?
老师你好,我们公司在申请高新的时候,中介说我们知识产权太少,就做了几个软著,算到研发项目里了。记为RD01、RD02这类的。但是我们平常账上并没有软著相关的研发费用支出。请问1.要把软著列为到研发项目里面吗? 2.软著方面没有研发费用支出,那应该怎么账务处理?
老师 我们可以享受研发费用100%加计扣除 请问老师我们软件开发的销售金额和维护的销售金额可以算是研发费用吗
请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
需要红冲异地已预缴的发票,外经证也已经注销了,红冲的发票和准备重新开具的金额有差异,税金怎么处理,简易计税的。
车辆维修开专票对一般纳税人来说可以抵进项吗
老师好,请问公司注册地与经营地不是一个地址,对申请退税有影响吗?谢谢。
老师 暂估成本怎么用
您好!请问会计传票是什么
请问老师,我个人收购了一台二手车,然后我把这个二手车再转手卖给别人,我需要缴纳税费吗?
老师,你好,红冲以前暂估发票和起新分摘要怎么写
老师,我公司被判定为“小型微利企业”,所以,我们的税率为5%,那省的20%的税,会体现在企业所得税申报表主表中的7行减:免税收入,和8行减:所得减免,当中吗?
这个课又笔记?在哪儿下载
老师,选项B为啥错误?
申请下来软件著作权了就一定算是研发创新了是不老师?税务局说看我们立项申请不像创新,不确定能不能享受 加计扣除
你好,一般都是。但是实操中,确实会碰到你说的这种情况,因为你说是他说不是,又没有一个很明确的标准。
明白,我们平时做账研发费用都是计入研发费用了,系统研发出来后直接售出了,后申请的软件著作权,那软件著作权申请下来 后,还需要做什么账务处理吗老师?
你好,你是连著作权一起卖掉吗?
著作权没有卖,只是系统先卖的,著作权是后申请的。24年研发的系统24年已经售出了,但是著作权是25年1月份才下来的
你好,你这个以后你自己不能用这个系统了吗
应该可以用吧,著作权是我们申请的,有的系统是嵌入电脑里,跟电脑一起销售的,销售的时候就开的电脑的发票,后期我们负责运维
你好,这样的话,你只是提供了一次软件使用权。就像金蝶公司买了一次软件一样
那我们24年的研发支出计入费用后,25年软件著作权申请下来后,还用做其他账务处理吗老师?不影响我们享受加计扣除吧?
你好,你是直接转入费用的吗?没有转入无形资产吗?
老师,我们大多都是人员费用,做账的时候直接:借:管理费用-研发支出-工资/社保/公积金,没有转入无形资产,而且,软件著作权是今年才申请下来的
你好,你已经计入费用了,就不用做其他处理了。
老师好,软件著作权下来后也不用转成无形资产啥的是不老师?
你好,正常是需要转。只是你都做了费用了,就不要转了