您好!需要按照这个项目名称调整研发支出的账务处理,不然高企通不过的
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
请问老师,公司没有发票没有收据的零星支出怎么入账比较好呀?我知道是可以入账,年终汇算清缴调增,但是我们这些零碎的东西涉及到研发支出的很多项目,到时候调增要一笔一笔抠出来。我是直接将这些全部计入到管理费用-其他里面,还是,该计入哪里就做到哪里,另外手工设一个台账,把无发票无收据的都登记起来,列明计入了哪个科目,年终的时候将台账汇总就是该调增的呢?
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,你好,再想问问您:我们公司有项目申报、专利申请,其中项目里面有些是同一个项目去申报的是省市不同的的资金,还有有些项目里面有关于专利的研发,然后专利申请也单独又做了一个项目立项书,请问我在做财务账的时候要怎么能在账上把哪个项目哪个专利研发费用支出情况核算清楚啊?因为我们是高新技术企业,研发费用归集很重要,但我现在不知道要怎么设置核算我的财务账了
老师请问一下我这边发票已经抵扣了,增值税已经申报,对方还能作废发票吗
老师您好!国庆节快乐!请问个体户,经营范围是劳务服务,请的劳务人员开的滴滴打车发票,请问个体户可以做成本票吗?
老师好,小规模今年是开业第五年,之前几年企业所得税都是亏损,请问第三季度本年利润余额在贷方,申报第三季度企业所得税时,会交税吗?季度企业所得税申报表第24栏弥补以前年度亏损额可以手动填写吗
老师 个体户变成查账征收 当月个体户销售收入,都是自然人的,自然人不需要发票,故销售收入都没有开票,当月一个月的收入没有开票如何做账呢
老师,公司来审计是什么意思?审计后税局还会查账吗
出口退税申报,如果10月份申报期内申报出口退税的话,退税申报表可以先提前先填写和自检吗,等到增值税办完后,就提交申报出口退税表
老师,麻烦帮我看下,六月份收到红字发票,我做的凭证是冲库存和应交增值税进项,然后七月份的申报表里抵扣出来后,我应该怎么做?我6月份是不是就做错了?
单价是3700的模具,入固定资产么?
会计分录怎么写啊。希望详细点
老师,请问一下我报增值税,但是系统出来的数据销账是错的,这个应该怎么弄呀