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去年客户给我们开的普票项目名称错了,有十几张,这个月红冲了重开了,我直接把红冲的和正确的塞去年凭证里吗老师

2025-05-27 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-27 15:53

可以的,可以这么做的。

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快账用户7346 追问 2025-05-27 15:55

除了塞进去是不是就只有把原先的账冲了重做一笔这一个方法了,收到红冲重开的发票有没有其他办法处理呀

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:56

对的是的,是这么做的,没有其他的方法,就这两种。

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可以的,可以这么做的。
2025-05-27
学员您好! 若错误发票已认证抵扣(专票),需在收到红字发票后做进项税额转出。 若为普票,需确保红冲后重新取得正确发票方可税前扣除。
2025-06-08
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-21
你好!发现商品名称错误需要冲红重开的情况下,供应商会给你一张负数的冲红发票和一张正确信息的正数发票。你可以在本月账务处理中,使用这一正一负的发票进行冲调,确保账目准确。不需要替换之前的凭证,只需在相应的会计期间处理这两张新发票即可。
2024-11-13
同学,对方没有抵扣,你们可以开具红字,对方抵扣了,对方开
2023-08-10
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