开票就要确认收入与增值税
销售货物时,先收款开具了发票,次月发出货物,那么什么时候确认收入结转成本呢,每个环节的分录怎么做
经销商卖货是开票确认收入还是发出商品确认收入,如果先收到钱还没有开票是不是先借银行存款,挂其他应付,开票再确认收入,如果只发货,既没有开票也没有收到钱,是直接确认收入还是先借发出商品贷库存商品,收到钱还是开到票的时候确认收入
银行收到货款,还没开出发票,是记 借银行存款 贷预收账款 等开票的时候再确认收入吗
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
可以先发票再发货吗,开票和发货不在同一个月,账务怎么处理呢,比较收入在什么时候确认
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
那确认了收入 还没有发货 应该怎么记 没发出的货(银行收款发时候已经记了 预收货款)
提前开票,提前确认收入了,也可提前结转成本,再单独登记备查
老师 假如这一笔是3月的我当时没有申报这笔收入、而是记在了4月份、 已经申报过税了、 还有没有别的办法 将这笔的收入 按在4月的 不然改起来好像挺麻烦的。有没有可以挽救的办法
这笔是去年的 现在想起搞错了 时间久远、 您看看还有没有可以补救的方法、
若只是记在4月份,且是季度申报的,不用修改了
去年的 6月29开票。7月5确认的 跨季度了、
去年的账,且已经申报成功,也没有预警,可不修改了
那我发票用不用重新在6.29 确认一次记账 确认收入 、之前没有好好学习 不知道 直接 跟银行收款 放一起了、看来以后等认证学习 不能偷懒了
不用重新确认收入了。去年的,且已经申报了