咨询
Q

老师,我看见有一笔分录:借:应交税费-出口退税 贷:以前年度损益调整,能分析出做这笔分录的原因吗?

2025-05-27 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-27 22:15

您好,这个可能是因为,税费缴纳不需要了,做营业外收入

头像
快账用户7995 追问 2025-05-27 22:18

以前年度损益做在贷方,说明利润增多了对吗?我觉得是不是做账的时候把发票的税额做进了库存商品,然后结转多了成本,然后现在发现这张发票要退税,所以给转回来了

头像
齐红老师 解答 2025-05-27 22:18

对的理解的是没错的,这个

头像
快账用户7995 追问 2025-05-27 22:26

老师,感觉又有点不对,如果是都计入库存商品,那怎么又把应交税费放回借方,应该不会涉及到这个科目啊

头像
齐红老师 解答 2025-05-27 22:27

相当于没有缴纳的税款做了分类。这个意思是。相当于没有缴纳的税款做了分类。这个意思是。

头像
快账用户7995 追问 2025-05-27 22:36

做了这个科目,还要用未分配利润来结平吗?那这样要不要调整纳税申报表啊

头像
齐红老师 解答 2025-05-27 22:40

最后以前年度损益调整是结转到未分配利润的。

头像
齐红老师 解答 2025-05-27 22:40

这个不需要调整,是报表这个不需要调整,是报表。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个可能是因为,税费缴纳不需要了,做营业外收入
2025-05-27
您好!这是上年度的企业所得税没有计提,今年计提缴纳的意思。如果有以前年度损益调整这个科目建议不要合并哦。
2021-03-06
你好 按您发的 是对的
2021-03-31
你好,你应该没有以前年度损益调整这个科目吧
2022-01-11
你好,借:库存商品,,贷:以前年度损益调整应交税费--增值税 负数,,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润
2021-04-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×