您好,这个可能是因为,税费缴纳不需要了,做营业外收入

老师 我在2021年申报2020年的汇算清缴时 未做这笔分录 借 以前年度损益调整 贷 应交所得税。那我在10月分能补做这笔吗。 那这以前年度损益调整会在资产负债表 或利润 表怎么没列示出来的。
应该还得要做一笔:借:应交税费-应交所得税90*25%=22.5 贷:以前年度损益调整22.5,老师,您看我说的对不对,是不是答案少了一笔分录
老师 去年有个分录是因为重开票做了一笔 借应收账款71800贷主营业务收入68380.95应交税费应交增值税销项税额3419.05,今年调整分录 借以前年度损益调整71800贷应收账款71800借利润分配 年初未分配利润71800 贷以前年度损益调整71800对吗?
老师,我看见有一笔分录:借:应交税费-出口退税 贷:以前年度损益调整,能分析出做这笔分录的原因吗?
审计调整,做了退税分录,借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 现在不退税了,这笔分录要冲掉,借贷不变,做一笔红字可以吗?摘要怎么写合理
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
以前年度损益做在贷方,说明利润增多了对吗?我觉得是不是做账的时候把发票的税额做进了库存商品,然后结转多了成本,然后现在发现这张发票要退税,所以给转回来了
对的理解的是没错的,这个
老师,感觉又有点不对,如果是都计入库存商品,那怎么又把应交税费放回借方,应该不会涉及到这个科目啊
相当于没有缴纳的税款做了分类。这个意思是。相当于没有缴纳的税款做了分类。这个意思是。
做了这个科目,还要用未分配利润来结平吗?那这样要不要调整纳税申报表啊
最后以前年度损益调整是结转到未分配利润的。
这个不需要调整,是报表这个不需要调整,是报表。