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审计调整,做了退税分录,借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 现在不退税了,这笔分录要冲掉,借贷不变,做一笔红字可以吗?摘要怎么写合理

2025-12-29 16:24
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 16:25

 借贷不变,做一笔红字可以的,摘要:上年的所得税不再退税

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相关问题讨论
你好 借应交税费贷以前年度损益调整
2021-02-07
是的,您的分路是正确的。
2023-06-07
你好,是这样做分录。 发生了这个业务,报表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个关系就可以的啊 
2022-10-18
你好,你应该没有以前年度损益调整这个科目吧
2022-01-11
您好!这是上年度的企业所得税没有计提,今年计提缴纳的意思。如果有以前年度损益调整这个科目建议不要合并哦。
2021-03-06
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