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审计调整,做了退税分录,借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 现在不退税了,这笔分录要冲掉,借贷不变,做一笔红字可以吗?摘要怎么写合理

2025-12-29 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 16:25

 借贷不变,做一笔红字可以的,摘要:上年的所得税不再退税

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快账用户8394 追问 2025-12-29 16:30

不单独结转至利润分配—未分配利润吧,期末一次性结转损益,这样可以吧 单独结转也可以的

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齐红老师 解答 2025-12-29 16:31

不需要那样做,直接红冲

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快账用户8394 追问 2025-12-29 16:32

直接红冲了。期末损益类不是还要结转,以前年度损益调整是损益类科目

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齐红老师 解答 2025-12-29 16:34

是的,还是要结转的了

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相关问题讨论
 借贷不变,做一笔红字可以的,摘要:上年的所得税不再退税
2025-12-29
你好,是这样做分录。 发生了这个业务,报表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个关系就可以的啊 
2022-10-18
是的,您的分路是正确的。
2023-06-07
你好,你应该没有以前年度损益调整这个科目吧
2022-01-11
是按原来这笔分录写,然后负20
2023-05-22
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