可以的。从错误的改成正确的没有关系。不能让他一直有错误。
老师你好,这个月增值税申报后,刚刚有一家公司通知税率错了,需要开具红字信息表,我这边已经抵扣了,现在是去更正报表吗?多抵扣的税是不是更正后补缴?
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师中午好啊,我想问一个问题啊,就是那个不是4月30号要个人汇算清缴嘛,然后汇汇算已经汇算清缴已经已经那个提交了,还能重新修改吗?修改资料信息吗?因为我一个同事。他交了每个月有交税的,有交个税,然后呢,他汇算汇算清缴的时候呢,忘记把子女添加进去了,你子女不是有个专项扣除嘛,然后现在他重想想重新更正还能更正吗?他这种情况还能更正吗?
请问2022年企业所得税汇算清缴年报已经申报,税也扣了 ,但是现在有个数据需要更正,但是税款和之前是一样的,然后我更正了年报,但是第四季度财务报表显示更正不了 说我们年报已经申报不允许更正本次季度申报
老师我想问一一下,我现在要更正22年企业所得税江算清缴表,因为我们要补22年每个月的利息收入,一次性补在2023年12月份,现在有一个情况更正22年的江算清缴企业所得税表,收入返回去后资产总额超过5000万了,22年汇算清缴能享受小微企业吗?
老师,通过营业执照能查到营业执照上这个公司属于哪个公司的分公司或者总公司吗
老师,请问一下,我们是母公司投资下面的门店,因为特殊原因门店没有开门营业,母公司当时打了50万投资款给门店,门店用于购买理财,产生利息,交完税之后剩余50万投资款全部还给母公司外,另外还有一千多也交回母公司,那这块在汇算的时候也应该填7011,居民间分红免税的那张表格吗?这种也算做分红吗?
老师您好,我们公司名下有辆车,现在把这辆车卖出去的话我们需要给对方方开什么样的发票呢?发票内容、商品和服务税收分类编码是什么呀?
你好,什么时候生产成本科目?什么时候用制造费用科目?两者的区别是什么?谢谢你了
幼儿园伙食费,代收代付给需要申报收入
老师你好!1月A客户欠B公司2万货款,3月收到A客户退货2千元。1月B公司录的凭证是 借:A客户应收账款 2万 贷:主营业收入 2万 。那3月退货 是不是这样录凭证。借:应收账款A客户 -2000 贷:主营业务收入 -2000.
下单是全屋定制,发票规格型号能填颜色吗?
个人借款公司,利息公司支付,怎么做账
单独的一张住宿费发票能做差旅费吗
老师企业所得税季度申报时 营业成本填主营业务成本 还是 加上各种费用后的成本
那老师不会影响扣信用等级分吧,因为我4月份有一个个税忘记缴纳了,信用等级被扣分了,我怕到时候不能到b级,评定的时候
不扣 对这个不影响的,你去看一下你高中了一次他扣了你信用等级吗?