不是的。用 “以前年度损益调整” 科目补记去年收入后,所得税年报时: 纳税调整表:在《纳税调整项目明细表》(A105000 )“收入类调整项目 - 其他” 栏次 ,调增补记的收入金额。 主表:企业所得税年度纳税申报表(A100000 )的 “营业收入” 应按调整后的金额填写,即包含补记的去年收入 ,因为这属于对以前年度收入的调整,要反映在报表相应项目中
老师,要补做去年的收入,账上通过以前年度损益调整已做调整,需要到税局大厅调整那些申报表?
老师,要补做去年的收入,账上通过以前年度损益调整已做调整,需要到税局大厅调整那些申报表?
老师,要补做去年的收入,账上通过以前年度损益调整已做调整,需要到税局大厅调整那些申报表?
老师,现在补了去年10月的收入,账上用以前年度损益调整科目调整,更正了10月的增值税申报表,还需要更正哪些报表?
老师,税局让补了去年的收入,所得税年报时把主表里的营业收入加上就行?
老师,a105000纳税调整项目明细表中二扣除类调整项目,佣金和手续费支出,是否有包括一般企业支付给银行的手续费?
刚开好的发票,发现有误,要重开,怎么做
去年采购一批产品,支付15万,借:预付账款15万,贷:银行存款15万,收到货后,借库存产品15万,贷:应付账款-暂估15万,确定无法取得发票,纳税调增会计分录应该怎么做(小企业会计准则)
老师请问一下公司账上有前几年的分配利润,100万,近三年亏损,每年亏8万那如果今年假设盈利,30万,那今年交企业所得税是安今年的30万交还是补掉前三年的24万后剩的6万交企也所得税呢?谢谢
税务局让补所属期24年12月未开票收入的增值税7000元,房产税20000,怎么做账,小企业会计准则
老师好,我需要调整24年9月的主营业务成本,反结账到12月更换成管理费用。请问怎么做分录,如果只是借管理费用,贷主营业务成本,账不平,请问应该怎么平账
老师,像培训班老师是工资可以直接做营业成本吗?还是管理费用。主要费用就是老师工资社保
你好,老师请问行政单位全名健身服务中心购买一批乒乓球拍和羽毛球拍咋记账
假如一个公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的税金吗?
怎样核算单一材料占成品价值的比重?比如一辆车总材料占成本94%,其中一种材料的材料成本占总材料成本30%,要计算这种单一材料占成品价值比重是多少?
不是原来的收入加上105000调增补记的收入?按调整后的收入填写就没必要填写105000表了吧?
是的 按我上面说的来报
老师我有点不理解,主表按调整后的填写,再通过105000表调增补记的收入,这个补记的收入不就加了2次了?
没有呀 就是附表调整一次
附表调整了一次,主表的营业收入里也加上了补记的收入
这不是2次?
一次哦 不是两次哦
我是这样调的:主表的营业收入按原来的收入,105000表其他刚调增补记的收入
你附表调增了主表自动体现
老师,我说的是这里填的收入?
增值税已经更正申报了,其他的没有,所得税汇算时调整
这里不需要的哦 你这里再写上不就重复了吗
这里就是按原来的收入哈
嗯 就按你利润表上的收入
老师,这里的收入提示和增值税收入不一致,没影响吧?
同学你好 这个没关系的哦
好的,谢谢老师!
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