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一般规模公司,比如本月开了113万销项发票,当月底前收了60万的成本发票,是不是当月有13万减去60万的专用发票进项多少可以抵多少,那么企业所得税是按几个点要预交企业所得税?

2025-05-28 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-28 16:21

你好,1 是的,增值税就是这样。 2所得税是按利润来的了。收入-成本-费用等。

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:23

企业所得税这块我知道是利润来,比如,现在利润在月没有收到那多成本发票,比如现在开票是113万,成本发票只有60万,假设进项10万,成本是50万,那就是100万-50万,再对利润50万来预交企业所得税,是这样的吗?是不是2%

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:25

你好,是的。就是这样。现在是5%的税率。

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:26

那也就是说100万收入,减去成本50万,对剩下的50万5%来交企业所得税?

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:27

你好,是的,就是这样了。还有费用也要减去

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:27

那如果下个月又收到成本30万的发票,有进项是不是要等下一次开销项发票时才能抵扣进项税额,

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:27

你好,是的,就是这样了。

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:29

也就是说超过了当月的成本发票的进项只能后面再开销项发票交增值税时才能抵扣,企业所得税这块就是当月就得要算出利润,后面开的发票也算是这次开的发票的成本了,那是不是下次比如我再开了50万的销项,是不是可以把次月收的成本30万就算在50万这次开销项的中入成本,再交企业所得税是这个意思吧

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:30

你好,是的。 可以的,你可以暂估成本,然后再调

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:32

你的意思是说当月我的利润是50万,我是不是可以把我将要收到的成本票(下个月要估计要收的成本发票金额)也暂算在成本中,再看利润是多少,再按5%交企业所得税是吧

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:32

你好,是的,就是这个意思

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:34

那再问一下,增值税这块,为什么有的公司要保证有税负率,进项不让抵那多少,收的进项会留一部分不让抵是什么意思

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:34

你好,因为税负越低,被查的概率越大。

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:36

这个税负率是指的增值税这块还是增值税和附加还有企业所得税一起来算的

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:37

你好,税负一般就是增值税税负,和所得税税负。

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快账用户2946 追问 2025-05-28 16:40

那比如说,建筑业3%,那是两个加来,增值税和所得税一起交了多少,这个怎么来算,你麻烦帮我举个例子,按收入100万,成本80万,你例子说明一下,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:42

你好,一起交了3%,那么就是2个加起来交了3万。

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你好,1 是的,增值税就是这样。 2所得税是按利润来的了。收入-成本-费用等。
2025-05-28
你好,增值税按照50万乘以税率来缴纳的,所得税可以暂估的。
2021-12-30
您好,同时调整19年企业所得税申报表收入成本金额。
2020-09-01
你好,增值税是1000万乘以百分之9 如果没有进项发票抵扣的话 附加税是增值税乘以百分之12的呢 所得税是你只要找够1000万以上的成本利润是负数就不用缴纳了
2020-12-09
你好;  你知道 增值税税负率的话; 可以反推需要多少成本 进项税来抵扣; 你是一点都不想教案增值税吗  
2023-08-16
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