你好,1 是的,增值税就是这样。 2所得税是按利润来的了。收入-成本-费用等。
你好,目前遇到一个问题在申报19年企业所得税的时候,企业所得税收入少确认了60多万,经过核查是属于月末会计少结转了60多万,现在我进行企业企业所得税纳税修改,增加收入了,如若不调整成本就会存在要上税,但是有一张19年12月的发票我做到了20年1月份的账里面,现在要怎么处理比较妥当~
请问,小规模企业本月开了50万的普票出去,但是对方没有付款,我也要下个月才能把成本票开进来,那么我增值税该交多少交多少,但是企业所得税我可以先预估成本先不交,等下个月再开成本票吗
老师,请问一下,老板刚注册一个小型微利企业公司,12月份如果要开票470万的专用发票出去,可是老板这个月什么进项或是成本发票都没有拿来,这企业所得税怎么交,是多少的税率?谢谢
请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么
C企业,企业所得税是查账征收的制造业小规模企业,2023年1-3月自报收入3万,第一季度交了100元企业所得税,4月自开服务专用发票6万,自开销售普通发票35000元,5月自报服务收入50000元,6月自报销售收入1万,本年累计成本是159318.90元。本年累计的利润总额是25681.10元,资产总额是3510元。问第二季度要交多少企业所得税?多少增值税?多少附加税?
今年支付了12万的房租,每月1万(今年4月到明年3月),发票已取得,会计让按月摊销,应该怎么做账
根据统计表填写申报表, 这个统计表我要从哪里获取
内账是按照收付实现制还是权责发生制?
根据这个统计填申报表, 这个统计我要从哪里获取
单位替员工报销房租费用入职工福利费还是那个费用?员工的房租合同上的承租方名字是员工名,代开发票抬头是企业名称,这个合规吗?
母公司跟子公司签订《借调协议》约定好子公司应该承担借调人员的工资(或费用),子公司给母公司打款,母公司需要开发票给子公司吗?开几个点的税?什么类目的税?
老师,代账公司整的业务应付账款和其他应付款过大,这两天刚拿回来自己做,我该怎么缓解一下
给税务局走关系办事用的钱做到什么科目里,
老师,我们公司准备从法院法拍一块土地,金额将近三千万,包含地方的附着物,后期要是处理要附着物收的款项怎么入账都会交什么税?之后如果公司再转手其他公司,再这整个流程我们都涉及什么税呢
老师如果是这种情况有没有办法补救,做了0110的
企业所得税这块我知道是利润来,比如,现在利润在月没有收到那多成本发票,比如现在开票是113万,成本发票只有60万,假设进项10万,成本是50万,那就是100万-50万,再对利润50万来预交企业所得税,是这样的吗?是不是2%
你好,是的。就是这样。现在是5%的税率。
那也就是说100万收入,减去成本50万,对剩下的50万5%来交企业所得税?
你好,是的,就是这样了。还有费用也要减去
那如果下个月又收到成本30万的发票,有进项是不是要等下一次开销项发票时才能抵扣进项税额,
你好,是的,就是这样了。
也就是说超过了当月的成本发票的进项只能后面再开销项发票交增值税时才能抵扣,企业所得税这块就是当月就得要算出利润,后面开的发票也算是这次开的发票的成本了,那是不是下次比如我再开了50万的销项,是不是可以把次月收的成本30万就算在50万这次开销项的中入成本,再交企业所得税是这个意思吧
你好,是的。 可以的,你可以暂估成本,然后再调
你的意思是说当月我的利润是50万,我是不是可以把我将要收到的成本票(下个月要估计要收的成本发票金额)也暂算在成本中,再看利润是多少,再按5%交企业所得税是吧
你好,是的,就是这个意思
那再问一下,增值税这块,为什么有的公司要保证有税负率,进项不让抵那多少,收的进项会留一部分不让抵是什么意思
你好,因为税负越低,被查的概率越大。
这个税负率是指的增值税这块还是增值税和附加还有企业所得税一起来算的
你好,税负一般就是增值税税负,和所得税税负。
那比如说,建筑业3%,那是两个加来,增值税和所得税一起交了多少,这个怎么来算,你麻烦帮我举个例子,按收入100万,成本80万,你例子说明一下,谢谢
你好,一起交了3%,那么就是2个加起来交了3万。