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本期有期末留抵税额,是怎样做账的?本期已认证进项税额,有销项税额

2025-05-28 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 17:21

你好,这个不需要做账,只要申报表上体现留底就行。

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快账用户1457 追问 2025-05-28 17:22

那账上不就是有期末销项税额贷方余额吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 17:23

你好,是的,按现在的会计制度是有余额

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你好,这个不需要做账,只要申报表上体现留底就行。
2025-05-28
你好,本期结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)160, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000—160
2022-03-11
那个不需要做账。月末做账思路。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-04-17
你好 是的 本来就需要 没认证附表二不填写
2021-02-22
你好期末留底是不需要做账的。
2021-10-15
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