同学,你好 不做凭证,最后看补缴纳多少税额,一起做
企业所得税汇算清缴业务招待费怎么调,需要在调整收入然后再调业务招待费么?
企业所得税汇算清缴,业务招待费调整后缴纳的企业所得税,这个怎么做分录
企业所得税汇算清缴 业务招待费 在哪张表调整
企业所得税汇算清缴业务招待费,工资薪金,广宣得怎么调整?
汇算清缴调整业务招待费 缴纳的企业所得税分录怎么处理
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
等于我应纳税额75130,调增滴纳税调整2242.48就等于77372.48直接计算所得税申报是这个意思吧
同学,你好 嗯嗯,是的