您好,这个是到时候,最后分摊到机器设备,可以
2、企业购入需要安装的设备,不含税价款500 000元,增值税率为13%, 不含税运费20 000元,增值税率为 9%,款项均以银行存款支付。在安装过程中发生如下安装费用: 耗用企业生产用的原材料100 000元结算的应付工程人员的工资50 000 元,以银行存款支付的其他费用50 000元。安装完后设备达到预定可使用状态。假设该固定资产预计可使用寿命为10年,预计净残值率为10%,采用年限平均法计提折旧,本月计提的折旧费中,生产车间应提2/5 ,厂部(属于管理层)使用的固定资产应提3/5。 (1)编制购入设备的会计分录。 (2)编制安装设备的会计分录。 (3)编制本月计提折I旧的会计分录。
老师您好,我们公司在建厂期间,属建设智能自动化生产车间,全采用机器人类生产。这些机器人大型设备都是需要专门定制及安装的,请问前期未转为固定资产时可以计入在建工程吗?我司采用的是小企业会计准则
厦兴公司 2×22 年发生如下经济业务: (1)6月6日,公司向玉溪工厂购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票列明价款为80000元,增值税税额为10400元,设备运达公司过程中又发生运输费500元及增值税45元、保险费100元及增值税6元、装卸费400元及增值税24元,用银行存款支付全部款项设备经验收合格,交付生产车间使用。 (2)6月12日,公司向福跃工厂购入需要安装的新机器设备一台,增值税专用发票上列明买价230000元,增值税税额29900元,价税款尚未支付;另以银行存款向中闽公司支付该设备的运输费1000元及其增值税90元。机器设备已验收合格并出包进行安装。6月28日,用银行存款支付安装费2000元及其增值税180元。6月28日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 (3)6月30日,企业购入新机器设备1台,买价50000元,增值税税额6500元,包装费200元,包装费增值税12元,运输费800元,运输费增值税72元,全部款项已用银行存款支付,机器设备已验收并投入安装。7月7日,在安装过程中耗用材料2400元。7月30日,经结算,设备安装过程中耗用人工1400元。7月30日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;为啥第三个,借:固定资产304.8贷:在建工程304.8对不对
C.出包方式下的成本由建造该项固定资产达到预定可使用前发生的所有支出构成D.投资者投入固定资产的成本应当按照评估价值和相关税费确定E融资租入的固定资产成本按照同类固定资产的市场价格确定4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000货:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000贷:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建
老师,我想接一个建筑安装公司的账目,交接的时候,我一看,账目太混乱,从2023年九月份才用365财税软件做账,而且,科目混乱,加油费 还入库存呢,而且说,2023年以前的账目,手工账什么的根本没有,老板还让查查,看他这些年,错在哪里了,我该怎样弄这些账目呢?麻烦您指导我一下,我想重新建一个账套,好像还怕365财税云和以前的税务取数链接不上,感谢您,指导我一下,谢谢老师了!
就是我收到客户的货款 一共含税金额47673,销售面料的我们是一般纳税人税率是13%,里面已经含了我开给客户多加的的8个点,进来的票厂家收我6个点,现在应该进来多少的票的金额才能抵扣
2月1号不是应该算0.5天,为啥直接乘以11个月?
老师,小规模纳税人,公司人员的工资都记入管理费用了,导致管理费用偏高,现在已经做完汇算了,应该怎么处理啊
老师,我不小心把二十二期全盘真操账删了,怎么弄
A公司的股东之一是合伙企业,合伙企业税务罚款费用能否放在A公司报销,怎么写分录
老师 如果我 4月开了一张电子发票。(冲红了无票收入)、(因为开错主体)5月10税务申请又冲红掉了。5月20重新开了 同一笔、 但日期不一样、 一正一负冲红主营业务收入的话 、是以最后开的日期记账 还是以 开冲红票的日期 为准
受益所有人信息备案是什么意思
老师好!请问一下售价100元,收客户10%税点,变成含税价110元,开票金额110元,确认当月收入的时候怎么做会计分录合理呢?
垮年了,库存虚高,金额有点大,三四百万,年产值在两千万左右,怎么操作
谢谢老师指导
不客气的,早点休息