你好请把题目完整发一下

大地股份公司(一般纳税人)2×18年2月份发生下列业务:(1)购入不需要安装的生产用设备一台,买价600000元,增值税78000元,保险费500元,包装及运杂费1300元,全部价款使用银行存款支付,设备购回即投入使用。0(2)购入需要安装的生产用设备一台买价和税金共计904000元,增值税税率为13%,包装及运杂费为1500元,全部款项通过银行存款支付,设备购回即投入安装。(3)上述设备安装过程中,领用甲材料2000元(不考虑增值税),用库存现金支付安装费1000元。(4)上述设备安装完毕,达到预定可使用状态,并经验收合格交付使用。结转工程成本。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
厦兴公司 2×22 年发生如下经济业务: (1)6月6日,公司向玉溪工厂购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票列明价款为80000元,增值税税额为10400元,设备运达公司过程中又发生运输费500元及增值税45元、保险费100元及增值税6元、装卸费400元及增值税24元,用银行存款支付全部款项设备经验收合格,交付生产车间使用。 (2)6月12日,公司向福跃工厂购入需要安装的新机器设备一台,增值税专用发票上列明买价230000元,增值税税额29900元,价税款尚未支付;另以银行存款向中闽公司支付该设备的运输费1000元及其增值税90元。机器设备已验收合格并出包进行安装。6月28日,用银行存款支付安装费2000元及其增值税180元。6月28日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 (3)6月30日,企业购入新机器设备1台,买价50000元,增值税税额6500元,包装费200元,包装费增值税12元,运输费800元,运输费增值税72元,全部款项已用银行存款支付,机器设备已验收并投入安装。7月7日,在安装过程中耗用材料2400元。7月30日,经结算,设备安装过程中耗用人工1400元。7月30日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
1、2019年1月10日,公司购入不需要安装的机器一台,取得增值税专用发票注明该机器价款200000元,增值税率13%;发生运费2000元,税率11%;所有款项用银行存款支付,机器已交付车间使用。2、公司于2019年6月5日以银行存款购入一套设备,取得增值税专用发票注明该设备价款为500000元,增值税为65000元;设备需要安装才可使用。公司为此以银行存支付安装调试费20000元,增值税率6%;应付设备本公司安装人员工资80000元,领用本企业库存原材料一批,成本20000元,领用企业产成品50000元。6月30日,设备安装完毕交付车间使用。(1)以银行存款购入设备投入安装:(2)以银行存款支付安装调试费:(3)应付设备安装人员工资:(4)领用原材料:(5)领用产品:(6)设备安装完毕交付车间使用。做会计分录
例5-10:2022年3月18日,企业购入一台不需要安装的设备,已验收使用。购买价50000元,增值税额6500元,支付运杂费700元。例5-11:2022年3月20日,企业购入一台需要安装的设备,购买价50000元,增值税额6500元,支付运杂费700元,款项全部以银行存款支付。例5-12:承前例,该设备运输至厂房后,配送人员对其进行安装,共发生安装费1000元,款项以银行存款支付。例5-13:承前例,2022年3月23日,该机器设备安装完毕,经验收达到预定可使用状态,可交付使用
购入需要安装的BN69型设备2台,买价为800000元,增值税税额为104000元。委托快捷物流公司运输,支付运费等各项费用50000元,增值税税额4500元。全部款项已用银行存款支付。12月10日,BN69型设备安装发包给安装公司安装,支付安装费10000元。12月11日,安装完毕,经验收达到可使用状态交付使用。
请问老师,贷款利息无发票,费用填在汇算清缴纳税调整项目明细表里的第几行?第18行“利息支出”?还是第30行“其他”?
老师您好,为何短期投资购买的基金,算投资收益呢?投资收益不应该是投资购买的基金收到的利息吗?
老师,建筑公司项目简易计税,项目购买的设备有的开的专票,有的开的普票,我想问一下可以直接做在工程施工里吗,专票勾选不认证
一般纳税人,跨区,开9个点建筑,税怎么交,怎么算,没超10万也要交吗
问一下房租租赁发票开多少点
老师,我是企业 ,下面成立了两个全资子公司, A,B均为不占机构编制的事业单位,现在编办要求注销B,并将其合并到A,AB公司连续亏损,B帐面有500多万的固定资产,不包含房产,土地,请问,我该采取特殊性税务处理还是一般性税务处理模式更合适呢?AB两个都是经营性质完全一样的,注销的原因是编办要减少事业编制数,无其他商业目的
亩产税可以抵扣吗老师您好
老师好,25年有一笔100万的费用 没发票 汇算清缴的时候 把这100万全部纳税调增了 不用交税的,现在这个100万发票过来了 我该怎么处理 账上怎么处理 表上怎么处理
对方用小规模公司开1%的普票,我们打款的时候需要扣几个点才能不亏呢
老师,期初应付账款增加5000,对方科目加在哪里,以前老账了