你好,需要结平的这个

老师您好!房产公司会计账务处理,应交税费——应交增值税——销项税及销项税额抵减、进项税、进项税额转出、预交增值税需要转平吗,是月末转平还是年末转平,是否全部转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个科目月末需要调平吗?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)月末需要结转到哪个科目里面吗?
老师 您好!期末应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目贷方余额需要结转吗?
老师,我们这个月有一笔进项税额转出,现在月末结转的时候,怎么平应交税费~应交增值税这个科目?
麻烦老师发一个开发票的时候完整的税收编码
老师,应交税费下的进项税转出科目,月末需要结平吗
消防工程公司,现在需要大额的成本票,除了工资,购买材料票,还可以取的怎样的大额成本票?
公司是做跨境电商的,注册了香港公司,用于注册电商店铺用,法人股东都是内地居民,现在平台推送销售数据给税务局,我需要怎么做 才能合规?
老师,有关固定资产编码,公司以前的会计有的连续编号,有的到了新的年份,编码又从001开始,到底哪个是最符合规定的?比如24年12月1曰购入,241201.006,这个006因为23年最后一个资产编码是005,006是延续,但又有一会计编法就是24年又从001开始。
24年12月开始录入账套,期初余额录入录的是24年11月末余额还是24年年初余额
老师,公司捐赠了一批衣服怎么做科目?
请问老师,会计继续教育费分录怎么做
老师你好招标代理服务费,发票一级怎么开呢
老师,为了完成园区下达的增加产值任务,我们采购原材料,增加了一个贸易环节。比方说,实际采购单价是100元/公斤,但是我们多支付了5元给中间的贸易商,因为都有开票,所以入库是按发票入的。相当于多出的5元/公斤是要私下收回的,这个差价怎么做分录。借方其他应收款_差价,贷方计入什么