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请教一下,我们的供货商开错,重开发票了,我们收到红字发票需要做什么嘛?这张发票我们未认证

2025-05-29 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-29 10:25

你好,这个你们不需要。不抵扣就行了

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你好,这个你们不需要。不抵扣就行了
2025-05-29
你好,那张蓝字发票你们退回给对方了吗,你们没有认证不应该给你们红字发票的
2021-02-25
是的,他们开的这个红字票也要给你们做账用
2022-05-11
你好 你好,已经认证的发票是采购方填写红色信息表,两张发票就开两个红字信息表
2021-01-19
你好,收到红字发票做一个跟你之前入账分录相反的分录 收到新的蓝字发票再做一个跟之前入账的一样的分录
2021-03-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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