对的,是的,销售固定资产的是这么做的。

老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
你好,公司卖固定资产,开发票报增值税收入了,清理资产时候分录借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借银行存款,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税;借固定资产清理,贷营业外收入
老师,我单位卖了一辆二手车,为了让增值税收入与所得税收入保持一致,要不一致税务局找我写说明了,以下处理分录行不行? 借:固定资产清理-20000 借:累计折旧-80000 贷:固定资产-100000 借:银行存款-20000 贷:其的业务收入 -18000 贷:应交税费-销项税-2000 借:营业外支出-20000 贷:固定资产清理-20000 这样处理行不行?
老师,我单位卖了一辆二手车,为了让增值税收入与所得税收入保持一致,要不一致税务局找我写说明了,以下处理分录行不行? 借:固定资产清理-20000 借:累计折旧-80000 贷:固定资产-100000 借:银行存款-20000 贷:其的业务收入 -18000 贷:应交税费-销项税-2000 借:营业外支出-20000 贷:固定资产清理-20000 这样处理行不行?
老师,我们有个员工社保买到4月,5月份需要停保。那我是这个月就要给他办停保还是5月初在申报5月社保前给她办停保呢?
公司入库系统入库金额和付款金额不一致怎么调整账务
印花税 合同 借款 运输 保险 减半吗
老师商业管理有限公司的经营范围是啥
老师,企业收到税务的工会经费返还,如何做会计分录?
老师,请问企业收到税务的工会经费返还,如何做会计分录?
老师,我建筑造价咨询公司,一季度新签了一个合同7500在一季度发票开了钱收到了,现在申报一季度印花税需要交吗?还是可以年底四季度一起填报合同金额在缴款
老师,3月份补发了一二月的工资,可以在3月份一起申报吗?个税?
老师小企业汇算清缴退税分录怎么记呢
我们在登陆国家电子税务局的,报季度财务报表的时候,利润表里面的本期金额取的数据是几月的, 本年累计金额取的数据是几月
销售固定资产,年报收入会和申报的增值税不一样,是对的
对的是的,根据准则来就是不一样。
那这个卖掉车成本怎么做
借营业外支出贷固定资产清理 借固定资产清理 贷营业外收入,你看下你是处置收益还是损失