您好,把前面的分录做负数,再做正数
老师,你好!我们4月份给客户开了一张专票,客户现在要求我们重开,他们没有入账也没有抵扣,我可以直接作废重开吗?
老师你好,我是餐饮业的,开给客户发票,客户要重开换名称,隔月的怎么操作
老师 客户开给我公司4月的发票客户那边作废了 今天开具了发票 账务这边我要红冲 重新入5月的账对吗
4月份给客户开的纸质专票,客户丢了,没有认证,现在客户要求重开,这个可以红冲再重开吗?还是直接给客户记账联复印后盖章
老师,开的电子增值税普通发票,8月份给一个客户开票,重复开了一份,忘记作废了,跨月了,只能9月份作废,账改怎么做,
前面是 借 银存 贷 主收 应交增值税 我应该怎么红冲
借:主营业务收入
应交税费
贷:银行存款
开了发票再做相反的分录
银行存款 还得负数嘛 4月份已经收完了
你不是开了票还会做一笔正数分录吗,这样就平了