您好,把前面的分录做负数,再做正数

老师,你好!我们4月份给客户开了一张专票,客户现在要求我们重开,他们没有入账也没有抵扣,我可以直接作废重开吗?
老师你好,我是餐饮业的,开给客户发票,客户要重开换名称,隔月的怎么操作
老师 客户开给我公司4月的发票客户那边作废了 今天开具了发票 账务这边我要红冲 重新入5月的账对吗
4月份给客户开的纸质专票,客户丢了,没有认证,现在客户要求重开,这个可以红冲再重开吗?还是直接给客户记账联复印后盖章
老师,开的电子增值税普通发票,8月份给一个客户开票,重复开了一份,忘记作废了,跨月了,只能9月份作废,账改怎么做,
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
前面是 借 银存 贷 主收 应交增值税 我应该怎么红冲
借:主营业务收入
应交税费
贷:银行存款
开了发票再做相反的分录
银行存款 还得负数嘛 4月份已经收完了
你不是开了票还会做一笔正数分录吗,这样就平了