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老师,工厂按实际发货,财务这边是根据发票结转成本发货,这个是有差异的,有的发货了没有开票,有的开票了还没有发货,这个要怎么规范?库存怎么才能一致差不多?

2025-05-29 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-29 14:34

你好,你除非做2套账,或者每个月发票按实际开。

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快账用户9163 追问 2025-05-29 15:03

老师 应该大部分都是没有按实际发货开票的,所以发货了暂时不开票的怎么处理?做一个暂估发货,等开票了再结转暂估发货库存,合适吗?

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齐红老师 解答 2025-05-29 15:05

你好,操作是可以的了。

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你好,你除非做2套账,或者每个月发票按实际开。
2025-05-29
你好!这个你要做,可以借库存商品,贷其他应付款,银行存款
2024-08-27
你好 采购进货,未收到发票: 借:库存商品   贷:应付账款-暂估 收到发票: 借:库存商品   负数  贷:应付账款-暂估  负数 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-暂估 发生销售,确认收入时: 借:应收账款(银行存款等) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售货物成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-05-28
您好!这个算出来的成本是不准的,应该有入库单和领料单才可以算成本
2022-10-21
你好,努力解答中,稍后回复你。
2024-12-22
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