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老师,您好,那个汇算后,那个要返回去改2024年12月的账吗,把汇款补的发票做到2024年12月的账上去?

2025-05-29 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-29 17:54

你好,这个你是发生了什么业务

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快账用户1522 追问 2025-05-29 17:58

就是现在做2024年的汇算,之前发票不够,就做的暂估,然后现在把发票开进来,服务费发票,那是直接把前面的红冲,把发票做到这个月,还是把发票做到2024年12月去

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齐红老师 解答 2025-05-29 17:59

你好,这个你做到这个月就行。涉及损益类的,用以前年度损益调整科目

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快账用户1522 追问 2025-05-29 18:27

那我去年汇算的把票补做到2024年12月去了,这个会不会怎么样啊。

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齐红老师 解答 2025-05-29 18:28

你好,这个没事的,属于24年的业务就行。

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您好,可以的,过了申报期要去窗品更正
2025-01-14
好,你账上反结账修改了吗?只要没有修改的话,你账上和申报的需要是一样的。你没有修改12月份的,你第四季度就不要调整,按照调整之前的。
2024-05-21
对的,是的,什么原因需要补税?是补了收入吗?
2025-04-09
要红冲之前的再做发票的就可以的,用利润分配未分配利润来做。
2024-05-09
你好,不用的,这里不用动。
2024-01-10
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