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老师,您好!我公司给a员工打了20万,是信息服务费,可是这a员工因个人原因在税务局代开不了发票,去年给开了,可今年税务局说反正什么原因开不了,他用别人名义开发票,关键钱是给a员工打的钱,这种情况怎么做分录比较合适?

2025-05-30 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-30 11:38

同学,你好 借:管理费用-信息服务费 贷:银行存款 后附说明

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快账用户8040 追问 2025-05-30 11:40

后附说明税务局方面问题不大是吗?我们公司给香港提供信息服务,这个算是主营业务成本,这个情况也可以写说明对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-30 11:42

同学,你好 有说明问题就不大 可以的

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快账用户8040 追问 2025-05-30 11:43

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2025-05-30 11:43

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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同学,你好 借:管理费用-信息服务费 贷:银行存款 后附说明
2025-05-30
那你这个个人所得税的话,只有你自己承担,你就放到营业外支出处理。
2021-01-19
您好 我建议是需要的; 你需要准确答案的话,那么建议咨询税局
2022-05-18
你好!财务负责人是你吗?还是只是办税人员?
2023-03-31
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
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