你好,从几月份开始租赁的?他开的发票是几月份的?
老师,请问下公户收到款项是个人的,收款是个人,付款也是个人的,能不能直接挂其他应付款,不用分其他应收款和其他应付款,可以这样做吗
指定@郭老师回答,其他老师勿接,谢谢,生产企业没有好的办法按产品分配制造费用和人工材料,就不做账了,只能做个表格吗?
郭老师,其他老师请不要接手,谢谢,卖产品附带着托盘,托盘的费用怎么做分录?我们这边客户货款都是通过预收账款来算的。郭老师解答一下
老师好!我支付了一批赠送给客户的礼品,并且收到发票,能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗?
老师,请问一下建筑企业收到钢管租金的发票7万,能只能借管理费用租金,贷其他应付款租金吗
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
是23年租入的,当时应该怎么做账,小企业会计准则
以前年度的借利润分配未分配利润 贷银行存款
不是不是,前面会计做了,借固定资产,进项税,贷应付融资租赁公司,账有做 我是想问正规怎么做 租入时候正规怎么做 收到融资租赁款,这种发票又怎么做账
你收到发票的时候收到了设备吗?如果是的话,就是做固定资产借固定资产 应交税费,应交增值税进项 贷长期应付款, 把这个应付融资租赁公司改成长期应付款就可以了。然后按月付款的时候,借长期应付款,贷银行存款。
以后按月收发票,按月支付。借长期应付款,贷固定资产,借固定资产进项,贷银行存款。
以后按月收发票,按月支付。借长期应付款,贷固定资产,借固定资产进项,贷银行存款。 这个是什么意思,收到票要做三个分录?
第一个是冲暂估 第二个做发票付款