同学,你好 是可以的

老师,请问一下付租金怎么写分录啊?计提可以一直借 管理费用租金 贷方 其他应付款 —租金吗?公司租金都是半年才付款,付款我就借 其他应付款—租金 贷 银行存款
老师请问一下计提租金时借管理费用-租金 贷其他应付款-租金?还是其他应付款-某人?
老师,请问我公司的租金一直只是计提 借,管理费~租金 贷:其他应付款~公司租赁费。 现在需要把租金一次结算给业主,
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
请问老师计提租金时税要计提进去吗?借管理费用一租金,贷 其他应付款一物业
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
应该不需要摊了吧
同学,你好 你这个房租是一年的嘛?
不是房租,是钢管租金
是这个,不是房租
同学,你好 这个租多久?
半年,半年
同学,你好 一次性入费用
晚上一两年的才摊销是嘛
同学,你好 嗯嗯,是的
好的。谢谢老师
不客气,祝工作顺利
对了老师,我这个刚管租金发票是进项,可以抵扣的吧
同学,你好 专票可以抵扣
好的,是专票,知道了。谢谢老师
不客气,祝工作顺利